审计主要工作职责优质4篇
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审计主要工作职责【第一篇】
1、内控管理体系的建设
1)建立健全公司各项规章制度、描述各业务流程,健全控制活动,推进制度体系建设
2)参与公司风险导向的全面内控体系建设工作,业务流程梳理、风险分析与控制识别等
3)针对发现的。业务流程管控缺失或者不足,可能引发的重大风险,及时告知业务部门,提出整改建议,推动控制措施的尽快落地。
4)对接部门的业务流程和系统的建设、优化的风险提示和内控咨询。
5)负责带领内控组进行常规检查,并制定检查方案。
2、资金风险防控
1)负责完善集团资金管理制度与规范。
2)负责定期抽样、审核资金业务,并形成风险披露及改进方案。
3、整体风险把控和汇报分析。
1)根据内控管理体系的要求,对风险管理体系进行评估,出具全面风险管理评估报告,内控建设报告及自我评价报告等。
2)团队内部培训内控知识,落实内控工具使用;公司层面组织内控合规培训,提高员工内控合规风险意识,推动内控合规文化的建立。
审计主要工作职责【第二篇】
1、负责收集、整理、汇总公司的运营收入各项数据,建立和健全统计台帐,并上报运营数据统计表;
2、提出分析报告,根据报表分析问题点,找出根本原因,确保每日报表数据的正确性,为领导决策提供数据支持;
3、做好统计资料的`保密归档工作,结合统计指标体系,完善和改进统计方法;
4、完成部门经理交代的其他工作。
审计的工作职责【第三篇】
1、对集团公司及各下属项目公司的定标、直接委托、认质认价、合同签订、设计变更、签证、付款、工程抵房款等流程的合法性、合规性、合理性进行评审,在不参与业务的情况下履行监督及备案等职责;
2、对集团及各下属项目公司进行财务资金收支审计、财务类专项审计;
3、对集团公司直接投资的项目及下属产业/企业投资性项目进行跟踪和审计;
4、第三方外部审计单位的'抽选、委托及对外部审计单位的经济性、配合性、时效性、公平公正性、审计结果等进行评审和评估;
5、协助对集团及各下属项目公司开展非财务类专项审计(如工程质量审计、合同审计、流程审计等);
6、协助开展各项工程审计(含研发设计、规划、成本、招采、进度、签证、设计变更、质量、结算等),出具相应的审计报告;
7、协助对集团及各项目公司相关人员进行离任(职)审计、任中审计、突击审计、绩效责任审计;
8、及时完成领导交办的其它工作任务,积极配合有关部门的相关工作。
审计主要工作职责【第四篇】
职责:
1、负责对国家财务税收政策执行、公司财务制度执行情况进行审计;
2、负责对公司全面预算执行、年度目标任务完成情况进行审计;
3、负责对公司资产、负债、所有者权益真实性进行审计;
4、负责对公司内控制度建设及实施情况进行审计;
5、负责对公司资金运用、融资业务办理及管理情况进行审计;
6、负责对公司流程制度执行、相关岗位离任进行审计;
7、负责对经济合同的签订及执行情况进行审计;
8、负责对银行帐户、印鉴、税务证件及有关档案管理情况进行监督检查;
9、协助部门负责人开展公司制度执行检查、反舞弊调查、预防腐败建设等工作;
10、领导交代的其他工作。
任职条件:
1、财务、会计、审计、经济类等相关专业,统招本科及以上学历;
2、3年以上地产开发/建筑施工行业工作经验,5年以上财务审计经验;
3、熟悉国家审计、财经等相关法规,熟悉审计、财务、税收等相关专业知识,熟悉企业内审准则、审计方法等审计业务,国际注册内审师/注册会计师证书优先;
5、较强的'组织协调能力、沟通能力,较强的分析、发现问题与判断能力;
6、具有强烈的事业心和责任心,客观公正,严以律己,良好的职业操守。