实用审计主要工作职责【优秀8篇】
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审计主要工作职责【第一篇】
职责:
1、协助制定部门审计计划;
2、根据审计计划对各项目工程管理相关业务进行审计,负责从项目立项至验收交付全过程审计;
3、对招投标、设计管理、施工进度及质量、成本管理等工作进行监督和审计;
4、对审计过程中发现的问题提出整改建议并跟踪检查,督促审计建议的落实并实施必要的后续审计;
5、完成领导交办的其他任务。
任职资格:
1、本科以上学历,工民建、工程造价、审计等相关专业;
2、3-5年大中型建筑企业工程施工管理、预算管理、造价咨询、工程审计、审计经验;
3、掌握常规的工程审计流程及方法,掌握招投标、施工管理、工程变更、预结算等相关业务知识和流程;
4、具体优秀的职业道德与操守,原则性强、责任心强、具备较好的文字表达能力。
审计主要工作职责【第二篇】
职责:
1、全面负责内控审计团队的建设,包括人员内外部培训、日常业务考核
2、协助公司财务编制年度预算方案,并严格执行已生效的预算方案;
3、协助完成各投资项目的评估审计工作
4、完成审计中心年度计划和目标,并负责实施
任职要求:
1.审计等相关专业本科及以上学历
2.丰富的工程造价、建筑材料、工程设备、建筑工程、房地产行业知识;
3. 熟知房地产行业运营和管理、掌握房地产行业的成本核算、税务管理和银行融资的知识技能。熟悉相应的经济法、公司法、合同法、房地产法律法规、土地法律法规、工程建设法律法规等知识;对房地产行业有系统了解
审计主要工作职责【第三篇】
职责:
1.制定集团公司内部审计制度和流程,制定年度、季度和月度审计计划;
2.按照审计计划,制定具体项目审计方案,实施内控审计或其他专项审计工作;
3.参与现场审计,复核工作底稿,起草审计报告,并针对审计发现的问题给出整改建议;
4.协助简历和完善公司内部控制体系和管理制度体系,组织开展公司风险评估、内控评价工作,对制度和流程及执行情况进行审计并提出修改意见;
5.梳理完善内控各业务模块、掌握公司内控状况,协助下属公司实施风险评估、内控评价;
6.组织开展相关工具方法培训与宣传,协助相关部门及子公司维护内控体系建立,提供风险管理、内控评价咨询。
任职要求:
1.审计学、会计学等相关专业,本科及以上学历,取得注册会计证优先;
2.三年以上大中型企业财务审计工作经验;
3.熟悉财税法规、审计程序、企业财务管理流程及内部控制管理流程;
4.良好的沟通表达及逻辑分析能力,良好的职业道德和团队精神;
5.有集团公司或制造、医疗等领域工作经验优先。
审计主要工作职责【第四篇】
职责:
1、负责审核各工程预算、结算。
2、负责审核各招标项目的工程量清单和标底;
3、负责审核各种方案或措施的预算,供公司做决策;
4、负责对各项目进行造价分析,建立数据库。
任职要求:
1、工程造价、工程管理等本科以上学历。
2、5年以上土建预结算工作经验,熟悉钢筋抽量。
3、熟悉建筑行业现行政策法规及省市定额,熟练使用预结算相关软件。
4、全专业预结算能力者优先考虑。
审计主要工作职责【第五篇】
职责:
1、具体实施工程建设项目安装、水电、装饰及园林景观等专业的工程审计;
2、协助实施工程建设项目综合或专项审计工作;
3、协助建立健全公司工程风控体系。
任职资格:
1、年龄:40 岁以内
2、学历:本科
3、专业: 审计、造价管理相关专业
审计主要工作职责【第六篇】
职责:
1、 协助部门负责人拟定工程审计的具体管理规范,规范工程审计工作流程。
2、负责公司、分(子)公司工程项目管理全过程情况的审查与评价。
3、审核工程项目的经济指标,并根据实际情况及时提交偏离情况汇报、审计建议。
4、协助公司(子分公司、事业部)工程管理部门建立、健全工程管理流程及相关的内部控制规范,审核与评价工程管理内部控制,监督检查各项工程实施程序是否合规合法。
5、协助部门负责人对工程项目、设备材料招投标事项进行监督检查、与评价,协助有关部门完善招标文件和流程。
6、 按时编报工程审计统计报表,定期向部门负责人提交。
7、完成上级交办的其它事务工作。
任职条件:
1、具备良好的道德品质。
2、应具备过硬的业务能力。精通工程招投标、建筑、合同、定额、清单计价、经济、法律等专业知识,还要熟悉并掌握国家和地方有关工程建设管理、核算以及与之相关的法律、法规和规章。
3、具备良好的协调能力。
4、可以适应出差。
5、具有5年或以上工程项目管理或基建审计工作经验;熟悉企业内审,拥有企业工程审计经验者优先;
6、熟练使用办公软件,具有较强的文字表达能力;
7、具有全国造价员、注册造价工程师或注册建造师等资格者优先考虑。
审计主要工作职责【第七篇】
1)根据部门计划的安排,完成本职工作;
2)负责总结财务审计工作开展的效果,提出完善和优化审计监察流程制度的建议;
3)按审计工作计划实施审核工作;
4)参与业务及管理流程管理体系的内部审核;
5)负责开展对控股集团及所属公司的例行财务审计工作,参与专项审计工作;
6)汇总整理和分析财务审核发现的问题;
7)向上级领导出促进管理改善的建议;
8)参与离任审计(包括经济责任审计);
9)参与审计经营目标完成情况,对绩效实现的真实性进行证实;
10)调查和核实举报事项及内部审计中发现的违纪违规行为;
11)完成上级领导交办的其他工作。
审计主要工作职责【第八篇】
职责:
1、 熟悉国家各项有关财务、税收政策法规及会计准则、财务准则;
2、协助拟订审计计划方案,完成审计现场工作;具体实施审计项目,对审计过程形成相应记录,确保内部审计工作质量;认真完成项目经理分配的审计工作,确保工作进度和审计质量;
3、及时向领导汇报发现的重大问题和重大风险隐患,提出改进意见并协调处理公司内部审计部门与其他部门的关系;
4、收集充分的审计证据,确保审计结论适当,审计评价客观、公正;负责对所有涉及的审计事项,编制并整理工作底稿,编写内部审计报告,提出处理意见和建议;负责审计档案的归档;
5、跟踪后续整改结果,发现问题后进行沟通与上报;
6、协助公司内部控制制度的建立和完善;
7、完成领导安排的其他工作。
任职要求:
1、会计\审计\税务等相关专业本科及以上学历;须企业财务、审计同等岗位且不低于3~5年全盘账务或成本会计及以上实务工作经验;拥有注册会计师资格证者优先;
2、熟练使用办公软件;书面表达能力强;
3、具备丰富职业判断能力和财会项目分析处理经验;
4、职业道德和责任意识强,工作原则性强,富有团队协作精神;
5、具备一定的抗压能力;
6、事务所财审且无企业实务经验者暂无考虑。