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2024年审计主管工作职责与工作内容精编

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审计主管工作职责与工作内容篇1

2、根据公司年度审计计划开展内控审计,形成审计建议并跟踪整改落实;

3、审查公司政策、程序,识别其中风险点,对管理风险和运行效率提供改善建议;

4、对严重违反财经纪律和公司规章制度、侵占公司资产、严重损失浪费等损害公司利益的行为进行专案稽查;

5、负责集团内部反贪,行贿受贿、徇私舞弊等行为的稽查;对集团所属各部门负责人任期内经济责任进行期中和离任稽查;

6、及时向审计经理通报审计中发现的问题,审计工作结束后及时向领导提交审计报告,在报告中作出合理分析并持续监控后续改善行动;

7、负责公司员工的举报、控告的调查核实,并按规定进行处理和答复;

8、负责组织内部控制的培训与宣传;

9、对审计工作的相关资料、文件进行归档管理。

审计主管工作职责与工作内容篇2

1、在集团及上级部门领导下开展工作;

2、负责贯彻执行国家有关法律、法规、规章和制度,制定全系统内部审计的工作制度和实施办法;

3、负责拟订年度内部审计工作目标、工作计划;

4、负责全系统内部审计业务指导工作,发现工作异常情况,及时报告;

5、负责组织实施全系统内部财务审计和经济责任审计,撰写审计报告、审计意见书和审计决定;

6、负责落实审计部门的审计决定,监督系统被审计单位落实内部审计决定;

7、负责上报年度内部审计工作总结、整理归档审计资料;

8、负责内部审计协会相关工作;

9、负责协助做好全系统内部审计管理人员业务培训工作;

10、负责与审计、内审协会等部门的协调工作;

11、负责完成处领导交办的其他工作。

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