首页 > 公文资料 > 其它公文 >

经济运行情况分析材料通用4篇

网友发表时间 679165

【写作参考】阿拉题库漂亮网友为您精选的“经济运行情况分析材料通用4篇”文档资料,供您写作参考阅读之用,希望对您有所帮助,喜欢就复制下载吧!

经济运行情况分析材料【第一篇】

20xx年,面对严峻复杂的国内外环境,特别是新冠肺炎疫情的严重冲击,全市上下认真贯彻省、市经济工作会议精神,坚持稳中求进工作总基调,坚持新发展理念,按照市委“一抓三突破”工作部署,统筹抓好疫情防控和经济社会发展,扎实做好“六稳”工作,全面落实“六保”任务,经济运行稳定恢复。但由于我市经济结构不优、传统产业主导、创新能力不强、缺乏龙头带动等问题依然突出,全年经济在波动中下行。根据地区生产总值统一核算结果,20xx年全市GDP实现亿元,按不变价格计算,比上年下降%;其中,第一产业增加值亿元,同比增长%,第二产业增加值亿元,同比下降%,第三产业增加值亿元,同比增长%。

20xx年,全市经济运行的特点突出表现为“总体稳定恢复、波动中趋缓”。

经济运行缓慢恢复,但基础不牢固。20xx年,一至三季度GDP累计增速分别为-%、-%、%,全年GDP下降%,较前三季度回落个百分点,经济增速波动中下行,经济稳步增长的基础仍不牢固。GDP增速下降主要是由于建筑业产值及商品房销售面积四季度基数尾翘导致全年增速大幅下滑。20xx年,全市资质以上建筑业总产值同比下降%,若按零增长测算,下拉GDP增速个百分点;商品房销售面积下降%,若按零增长测算,下拉GDP增速个百分点。

农业稳产保供得到保障,涉水产业发展壮大。20xx年全市实现农业总产值亿元,按可比价计算,比上年增长%。一是粮食再获丰收。全年粮食总产亿斤,比去年同期增长%。其中,夏粮总产亿斤,增长%,秋粮总产亿斤,增长%。二是生猪生产持续较快恢复。为保障全市生猪生产供应,市里成立专门领导小组,在用地、证件办理、上市等方面支持重点企业扩大生猪生产。初步预计,全年生猪存栏、能繁殖母猪存栏比上年末分别增长%、11%。三是大力发展涉水产业。我市充分利用南水北调6亿方水资源优势,发展稻鱼混养、稻虾混养、鱼虾精养等生产模式,助推涉水产业发展,实现农业增产增效。

工业生产持续恢复,经营效益逐步改善。去年底以来,受新冠肺炎疫情的严重冲击,工业生产遭受重大挫折,但随着减税降费、减租降息、电费补贴等利好政策的实施,全市工业生产逐步回暖,5月底以来实现逆势正增长,表现好于全国、全省平均水平。年底受环保限产的影响,增速有所放缓,20xx年全市规上工业增加值同比增长%。在多项复工复产利好政策的实施下,企业经营效益出现好转,盈利能力增强。分行业看,汽车零部件及配件营业利润同比下降%,低于收入降幅个百分点,其中凯达汽车受益于政策利好,利润增长27%。农副产品加工利润增长%,高于收入增速个百分点。纺织服装业利润扭亏为盈。

投资增速大幅回落,工业投资增长乏力。20xx年,全市固定资产投资同比下降%,较去年同期回落个百分点。其中,工业投资同比下降%。20xx年投资增速放缓,主要是受疫情影响,投资前景不明朗,市场需求疲软,以及大气污染防治力度加大等诸多因素影响,使投资者信心不足导致项目少、规模小且进展缓慢。20xx年,全市新开工项目仅81个,较上年同期减少32个。新开工项目中,计划总投资超亿元的仅27个,超5亿元的仅7个。

居民收入稳步提高,消费市场逐步好转。初步预计,20xx年全市城乡居民人均可支配收入实现23121元,同比增长%,高出全市GDP增速个百分点。受新冠肺炎疫情的影响,全年消费市场各月较去年同期均呈下降趋势,但降幅逐月收窄。20xx年全市实现社会消费品零售额亿元,同比下降%。

物价及就业形势基本稳定,保持在目标可控区间。20xx年,全市居民消费价格同比上涨%,处于3%的可控目标内。据人社部门统计,全市全年城镇新增就业14246人,失业人员再就业1380人,城镇登记失业率控制在%以内,城镇调查失业率控制在%以内。

财政收支增幅平稳,税收占比提高。20xx年,全市财政一般公共预算收入完成亿元,同比增长%。其中,全部税收收入完成亿元,同比增长%。税收占财政收入比重为%,较上年同期提高个百分点。一般公共预算支出亿元,同比增长%。

金融存贷较快增长,存贷比略有下滑。止20xx年末,金融机构各项存款余额亿元,同比增长%,较年初增加亿元。其中,居民储蓄存款余额亿元,同比增长%,较年初增加亿元。金融机构各项贷款余额亿元,同比增长%,较年初增加亿元。存贷比为%,较去年同期降低个百分点。

总的来看,20xx年全市经济运行稳定恢复,基本民生保障有力,“十三五”规划圆满收官。同时应看到,疫情变化和外部环境存在诸多不确定性,我市产业结构不优,工业基础薄弱的问题犹存,经济稳步复苏的基础尚不牢固。下一步,要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的十九届五中全会和中央、河南省、南阳市经济工作会议精神,坚持稳中求进工作总基调,立足新发展阶段,贯彻新发展理念,融入新发展格局,巩固疫情防控和经济社会发展成果,扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务,推动全市经济社会持续健康发展。

经济运行情况分析材料【第二篇】

今年面对严峻复杂的国内外环境特别是新冠肺炎疫情严重冲击,加之“”暴洪灾害,全区经济又一次遭遇重创,但在区委、区政府的坚强领导下,全区各部门以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻落实习近平总书记对甘肃重要讲话和指示精神,科学统筹疫情防控和经济社会发展,坚持稳中求进工作总基调,坚持新发展理念,着力推动高质量发展,扎实做好“六稳”工作,全面落实“六保”任务,全区经济稳定恢复、持续向好。

根据地区生产总值下算一级核算结果,20xx年,全区实现地区生产总值亿元,同比增长%。其中:第一产业增加值完成亿元,同比增长%;第二产业增加值完成亿元,同比下降%;第三产业增加值完成亿元,同比增长%。

一、主要经济指标运行情况

(一)农业生产保持稳定。今年上半年气候条件非常适宜农作物生长,蔬菜种植面积有所扩大,花椒、核桃丰产、油橄榄逢小年减产,但农业生产总体呈现良好发展态势。到三季度由于受“”暴洪灾害影响,农作物受灾严重,全区农林牧渔业增加值完成亿元,同比增长%。

1.农作物生长面积保持稳定。全年农作物播种面积万亩,其中:粮食作物播种面积万亩,在粮食作物播种面积中夏粮面积万亩,与去年持平。

2.畜牧养殖持续萎缩。今年由于受疫情影响,生猪存栏万头,能繁母猪万头,生猪出栏万头,略高于上年同期,猪、牛、羊肉价格持续高位运行,养殖效益凸显。

(二)工业生产降幅收窄。全年完成工业增加值亿元,同比下降%。其中:规模以上工业增加值完成亿元,同比下降%。

1.从轻重工业看:轻工业实现工业增加值同比增长%,重工业实现工业增加值同比下降%。

2.从三大门类看:采矿业实现工业增加值同比增长%;制造业实现工业增加值同比下降%;电力、热力、燃气及水生产和供应业实现工业增加值同比下降%。

3.从产品产量来看:中成药2295吨,同比下降14%;发电量万千瓦时,同比下降%;商品混凝土万立方米,同比增长23%;水泥产量万吨,同比下降%。

(三)建筑业生产持续低迷。全年建筑业增加值完成亿元,同比下降%。

(四)固定资产投资动力不足。全年固定资产投资完成亿元,同比下降%。

从投资分类看:1.项目投资完成亿元,同比下降%;其中:500-5000万元项目完成投资亿元,同比下降%,5000万及以上项目完成投资亿元,同比下降%。2.房地产开发完成投资亿元,同比增长%。

(五)消费市场增长乏力。全年社会消费品零售总额完成亿元,同比下降%。

1、按所属地看:城镇实现零售额亿元,同比下降%;乡村实现零售额亿元,同比下降%。

2、按销售行业分:批发业实现零售额为亿元,同比增长%;零售、住宿和餐饮业分别实现零售额为亿元、亿元和亿元,分别同比下降%、12%和%。

(六)财政收支呈现一降一升。全年完成大口径财政收入亿元,同比下降%。其中:一般公共预算收入完成亿元,同比下降%。一般公共预算支出亿元,同比增长%。

(七)金融信贷增势强劲。全年各项人民币存款余额亿元,同比增长%,其中:年末住户存款余额亿元,同比增长%;年末各项人民币贷款余额亿元,同比增长%。

(八)城乡居民收入稳步增长。全年城镇居民人均可支配收入完成28677元,同比增长%;全年农村居民人均可支配收入完成8761元,同比增长%。

二、存在的主要问题

(一)工业企业运行不容乐观。1、从产品产量上来看:20xx年全区14户工业企业中6户发电企业的发电量为万度,同去年万度相比下降%,下降的主要原因是“”暴洪泥石流灾害导致6户企业发电机组不同程度受到影响,停产时间最长的是大元水电站,第一台机组于12月7日才开始发电,第二台机组于12月29日才开始发电,第三台机组还在维修中;水泥产量为万吨,同去年万吨相比下降%,主要原因是疫情及“”暴洪泥石流灾害导致企业停产近40天。

2、从工业企业电力消费来看:20xx年规模以上工业企业电力消费为万度,同2019年万度相比下降%,工业用电量持续负增长印证全区工业经济低位运行的现状。

3、从产销衔接看:全年规模以上工业企业产销率为%,同比降低个百分点。库存中产成品为亿元,同去年的亿元相比增长%,去库存压力依然存在。

4、从效益指标来看:营业收入亿元,同去年亿元相比下降%;营业成本亿元,同去年亿元相比增长%;税金总额为亿元,同去年亿元相比增长%,其中应交增值税亿元,同去年亿元相比增长%;利润总额亿元,同去年亿元相比下降%;每百元营业收入中的成本元,同去年相比,增加元;营业收入利润率%,同去年的相比下降了个百分点。

(二)建筑业发展形势严峻。由于本年度固定资产投资中的项目投资同比下降%,而建筑业增加值包括:1.劳动者报酬;2.营业盈余;3.税金;4.固定资产折旧。今年有11户注册于本地的建筑业企业,根据相关政策,企业应在注册地上缴税金,但这11户企业合计于外地共上交税金383万元,导致建筑业增加值同比下滑严重。

(三)消费增长动力不足。全年限额以上法人单位石油零售实现亿元,同比下降%。石油在限上零售额中占%,石油销量的减少制约了全区消费品零售额的持续增长。主要原因是:一是从固定资产投资情况看,全市固定资产投资同比下降%,其中:武都区同比下降%,项目投资下降导致石油消费需求下降;二是成品油价格经过价格窗口的几次调整,与去年相比仍低于去年同期。三是受“”暴洪灾害影响,全市(注:按报表制度规定,武都区统计中石油陇南公司石油销售和零售)范围内中石油44家加油站部分受损较重,到年底才恢复营运,对全区石油消费影响较大。四是年初受疫情影响,各地限制人员外出及流动,加上高速公路免费通行分流了油品消费,虽然从5月开始全面恢复正常营业,但还是无法恢复到疫情前同期正常水平。

2、住宿和餐饮业增速下降明显。受疫情防控的要求,今年住宿和餐饮业影响最大,随着疫情的好转,虽然政府出台了一系列刺激消费的措施,部分企业还是没有恢复到疫情前的正常营业水平。今年第一季度住宿和餐饮业分别同比下降%和%,到全年住宿和餐饮业分别同比下降12%和%,降幅有所收窄,但与去年相比,营业额仍处于下降趋势,导致了全区消费品市场降幅较大。

总的来看,20xx年全区经济稳定恢复、企稳向好,统筹疫情防控和经济社会发展成效明显。但疫情变化和外部环境仍存在诸多不确定性,新的一年,要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的十九届五中全会和中央经济工作会议精神,坚持稳中求进工作总基调,坚持新发展理念,构建新发展格局,以供给侧结构性改革为主线,推动高质量发展,巩固拓展疫情防控和经济社会发展成果,确保“十四五”开好局、起好步。

经济运行情况分析材料【第三篇】

20xx年,面对复杂严峻的形势特别是新冠疫情的严重冲击,巴彦淖尔市委、政府坚持稳中求进工作总基调,全面贯彻落实国家、自治区各项决策部署,科学统筹推进疫情防控和经济社会发展,做好“六稳”工作,落实“六保”任务,着力推动绿色高质量发展,主要经济指标逐季回升,恢复态势持续稳固,第一产业增加值、固定资产投资、公共财政预算收入、城乡居民收入增速由负转正,总体经济基本恢复到去年同期水平。

根据盟市生产总值统一核算结果,20xx年全市地区生产总值亿元,同比下降%。从季度看,一季度同比下降%,上半年同比下降%,前三季度同比下降%。全年增速较一季度收窄个百分点,快于全区收窄幅度个百分点。从三次产业看,第一产业增加值亿元,同比增长%,较一季度提升个百分点;第二产业增加值亿元,同比下降%,较一季度收窄个百分点;第三产业增加值亿元,同比下降%,较一季度收窄个百分点。

一、供给侧加快恢复,一、三产业对经济复苏的带动作用明显

农牧业稳步向好。我市立足绿色农牧业资源优势,以“天赋河套”区域品牌为引领,全力建设河套全域绿色有机高端农畜产品生产加工服务输出基地为目标,不断推动现代农牧业发展,农牧业经济高质量发展成效显现。20xx年,全市第一产业增加值增速快于全区平均增速个百分点,拉动经济增长个百分点,是唯一正向拉动产业。全市粮食面积万亩,同比增加万亩,增长%;粮食产量亿斤,同比增加亿斤,增长%,连续三年保持在50亿斤以上,粮食单产公斤/亩,较上年增加公斤/亩,为保障国家粮食安全作出了应有的贡献。

规上工业降幅持续收窄。面对经济下行压力不断加大的不利局面,我市深入落实各项助企纾困政策措施,坚持因企施策、一企一策,帮助解决原料、运输、用工等要素保障,工业经济发展逐月向好,降幅持续收窄。20xx年,规上工业增加值同比下降%,较一季度收窄个百分点。25个工业行业大类中,有9个行业增加值实现正增长,增长面%,较一季度提升20个百分点;47种主要工业产品中,19种同比增加,增长面达%,较一季度提升个百分点。重点监控的30种工业品价格同比平均增长%。其中,23种产品价格同比增长或持平;7种产品价格同比下降。

服务业复苏加快。受疫情影响,全市服务业增加值一季度同比下降%,上半年同比下降%,前三季度同比下降%,全年下降%,降幅呈逐季收窄态势。规上服务业发展稳步向好。20xx年,规上服务业企业实现营业收入亿元,同比增长%,增速较一季度提升个百分点。分行业看,16个规上服务业行业大类中,10个行业营业收入增速较前三季度有所提升;装卸搬运和仓储业、邮政业、电信业、物业管理业、商务服务业、生态保护和环境治理业、社会工作业7个行业实现正增长,行业增长面%。

二、需求侧持续转好,稳投资、促消费成效明显

有效投资进一步扩大。立足产业布局和发展定位,围绕优势特色产业和延伸链条,加强项目建设和招商引资,全市固定资产投资同比增长%,快于全区投资增速个百分点。其中,第一产业投资同比增长%,拉动投资增长个百分点;第三产业投资同比增长%,拉动投资增长个百分点。投资结构不断优化。全市涉农项目投资同比增长%,占投资比重较上年提升个百分点;高技术产业投资同比增长%,快于投资增速个百分点,占投资比重较上年提升个百分点;高技术服务业投资同比增长%,快于投资增速个百分点,占投资比重较上年提升个百分点。民间投资活力增强。全年完成投资额同比增长%,较1~11月份提升个百分点,占全部投资比重的%。

消费市场活跃度增强。积极应对疫情对消费品市场的严重冲击,制定落实发放消费券、发展地摊经济、夜间经济等一系列鼓励消费的政策措施,消费品市场逐月回暖。20xx年,全市社会消费品零售额同比下降%,较一季度收窄个百分点。限额以上商品零售所涉及的18类商品中,饮料、烟酒、书报杂志、中西药品、通讯器材5类商品呈正增长,10类商品好于前三季度。汽车、石油两大类消费加快恢复,合计实现零售额同比下降%,较1~11月份收窄个百分点。

三、居民收入“跑赢”经济增速,公共财政预算收入由负转正

居民收入逐季回升。20xx年,全市全体居民人均可支配收入27826元,同比增长%,快于地区生产总值增速个百分点。从季度看,一季度同比下降%,上半年同比增长%,前三季度同比增长%。按常住地分,城镇常住居民人均可支配收入33657元,同比增长%,较前三季度提升个百分点;农村牧区常住居民人均可支配收入20684元,同比增长%,较前三季度提升个百分点。农村牧区常住居民人均可支配收入增速快于城镇居民个百分点,城乡居民收入比由2019年的缩小至,收入差距继续缩小。

公共财政预算收入稳步回升。全市公共财政预算收入亿元,同比增长%,较一季度提升个百分点。其中,税收收入亿元,同比下降%;非税收入亿元,同比增长%。全市公共财政预算支出亿元,同比增长%,较一季度提升个百分点。

四、市场主体收益加快恢复,保市场主体成效初显

持续深化“放管服”改革,不断推动减税降费和刺激消费政策的实施,市场主体活力增强、效益提高。20xx年,253户规上工业企业中,亏损企业74户,较1~11月份减少6户;营业收入较1~11月份收窄个百分点;产销率%,同比提升个百分点。25个工业行业中,有12个行业利润实现同比增长,增长面达%,高于全区平均水平个百分点。从事批发和零售业的市场主体销售额降幅分别较前三季度收窄个和个百分点;从事住宿和餐饮业的市场主体营业额降幅分别较前三季度收窄个和个百分点。

五、产业结构进一步优化,高质量发展稳步推进

我市坚持生态优先、绿色发展,着力构建以绿色产业为基础、新兴产业为引领的现代产业体系,不断推动产业结构调整优化,绿色高质量发展步伐不断加快。20xx年,全市第三产业占GDP比重较上年提升个百分点。规上工业中,制造业增加值占比达到%,较上年提升个百分点,降幅高于规上工业个百分点;电力热力水的生产和供应业占比达到%,较上年提升个百分点,快于规上工业增幅个百分点;战略性新兴企业58户,较上年增加15户,实现增加值占规上工业增加值的%,同比提升个百分点,同比增长%,快于规上工业增速个百分点;新能源发电增加值同比增长%,快于规上工业增速个百分点,占电力行业比重达%。服务业中,信息传输软件和信息技术服务业、租赁和商务服务业、科学研究和技术服务业等现代服务业增加值增幅分别高于服务业增速个、个和个百分点。

经济运行情况分析材料【第四篇】

20xx年度,我院坚持“以人为本”,以比较低廉的价格,为群众提供比较优质的服务为宗旨,严格落实市卫生局“总量控制,结构调整”要求,逐步推行成本核算,医院的整体收入增幅虽然比2004年增幅有所下降,但内涵增高,收入结构合理,为新医院的良性发展打下了比较好的基础。

一、收入分析

1、本年度总收入万元(其中业务收入万元,补助收入万元),与去年同期万元相比增长%,增幅较去年同期下降了10多个百分点。考虑到本年度增加了敬老院部分收入万元,补助收入增多了60万元,实际业务收入只有万元,由于去年多算了6天,所以04、05年真正业务收入基本持平。原因是多方面的,主要包括有:门诊人次下降,住院人次增长缓慢(其中人均费用高的外科下降),收费价格下调,个别收费项目取消,服务项目没有增多等等。

2、收入内涵下降,主要表现在药品收入增幅高于医疗收入增幅,其它收入增长缓慢。

具体科室:

1.门急诊:业务收入万元,比去年同期增%,增长幅度低,指标任务未能完成。特点:一是实际人次减少,实际人次只有128388人次,与去年同期136507人次下降%;二是人均费用明显增长,实际人均费用元比同期元增长了元;三是药品收入基本持平,增幅全部来自医疗收入;四是外院检查增幅较高,尤其是CT检查大幅增长%。建议:一是继续大力控制大处方,降低人均收费水平;二是合理用药方面取得初步成效,继续做好监控;三是生化、B超、放射等收费水平大幅度下降,有利于进一步提高设备使用率,提高诊断准确率,各临床科室应合理掌握,辅助科室要加大宣传力度;四是外院检查收费价格高,本院实际利润小,同时造成病人“港口医院收费高”的错觉,建议合理控制。

2.防保科:业务收入万元,较去年同期增长万元,但未能完成万元的指标任务。原因主要有:一是6月1日起取消儿童入保收费项目90元/人;二是健康体检收费标准下降,从每人90多元降到70多元;三是办证审查项目收费自4月份左右取消,每证80-100元。以上项目造成防保科收入减少近20万元。

3.二门诊:业务收入万元,比去年同期增长%,完成指标任务,原因主要是5、6、7月大幅度增长近50%。虽然二门诊完成指标任务,但情况并不是很乐观,主要有:一是收入的内涵不高,药品比例高达%,即使我院本季度派出了检验人员,仍无变化,建议要不适当添置检查治疗设备,要不撤回检验人员,防止资源浪费;二是8月份搬迁新址后,月产值回复到6-7万元水平,来年增幅前景暗淡。

4.住院内科:业务收入万元,比去年同期万元基本持平。说明:①出院1851人次,增长%;②人均费用元下降%。③占用床日8600日增长%,但按天收费的项目,床位费、护理费却是不升反降,护理费更是下降了%,是危重病人减少?住大房不住小房?还是其它原因,须进一步查明。

5.住院外科:业务收入万元,与去年同期基本持平。说明:①出院1024人次同比下降%;②人均费用元增长%;③实际占用床8020增长%,配套按天收费的项目床位费、护理费均略有上升,没有出现内科的“异常”情况。

6.手术室:业务收入万元,比去年同期增长%,完成指标任务。说明:①下半年将部分材料项目划入手术室,估计约4万元;②其中手术费外科万元,占%;妇产科万元,占%。

7.妇产科门诊:业务收入万元,比去年同期增长%,完成指标任务。说明:①门诊人次38599人次增长%;②人均费用元增长%;③检查是否合理,包括阴道镜收入下降%,黑白B超收入占全院的%,静态心电图收入占全院的%,检验费收入占全院的%。

8.妇产科住院:业务收入万元,比去年同期增长%,未能完成指标任务。说明:①出院病人1299人次大幅增长%;②由于主动下调,实行廉价病房等原因,人均费用元下降近20%。

9.检验科:业务收入万元,比去年同期基本持平。原因:①6月1日对收费价格作了调整,有关生化项目的价格下调在30%左右;②门诊部分略有下降,住院部分增幅不明显。

10.放射科:业务收入万元,比去年同期增长%,接近完成指标任务。原因:①6月1日调整价格,但放射科随之改用感绿片作为应对,拍片价格不将反升;②下半年透视价格下降50%,对其收入造成较大影响;③机器老化,经常需要维修。

超室:业务收入万元,比去年同期增长%,完成指标任务。说明:①虽然6月1日起黑白B超价格下调近10%,但由于检查人次的大幅度增长,仍能完成任务,难能可贵;②动态心电图门诊全年产值仅有3090元,因206元/例,也就是说全年只做了15例,与门诊人次完全不成比例。

12.口腔科:业务收入万元,比去年同期增长%,完成指标任务。原因主要是去年基数比较低,下达任务也不高,实际上本年度的产值也并不怎么高。

13.五官科:业务收入万元,比去年同期万元下降%。原因主要有二个:一是本年度严格要求了专科专治,五官科的跨科室诊治减少;二是业务未能拓展,实际上很多内容没有开展。

14.中医科:业务收入万元,比去年同期增长%,但指标任务未能完成,说明仍未达到医院预期的目标,但中医科是本年度同比增幅最高的科室。

15.体检小组:业务收入万元,比去年同期大幅度下降%,需要说明的是体检人次并没有明显下降,产值下降的主要原因是收费价格的调整,部分工厂从去年每人次50-60元下降到只有20-30元,降幅近50%,造成产值的大幅度下降。

二、支出方面:

本年度全院绝对可控支出约为204万元,同比增长约15%。年度指标任务只有防保科、妇产科住院部、B超室、检验科、口腔科、手术室、体检小组能完成,其余科室均超标。一方面是核算原因,去年部分数字是估算的,不能说绝对准确,但从不管是超标也好,完成也好,与指标的浮动幅度不是很多,所以说核算相对也是比较准确的;另一方面是科室成本控制做的不够好,例如内科产值基本不变,但支出增长了%,因此要进一步做好成本控制工作。

三、“总量控制,结构调整”指标分析

1.业务收入增长指标(20%):本院业务收入增长%,如减去敬老院部分和拨款部分,实际收入与去年基本持平,远远低于预期目标。

2.门诊人均费用指标(50元/人):院本部人均费用达元(含小部分冲账处方),大大超过市卫生局下达的指标,经过二门诊、老人院、体检人次等冲减调整后,上报数字为元,符合指标。

3.出院病人人均费用(1815元/人):本季度实际完成数为元,超标%,但由于药流、BB的冲账,实际上报数字为元,符合指标。

4.人均住院天数(天):本季度上报数为天,符合指标。

5.每床日费用(330元):本季度实际完成数为元,符合指标。

6.药品收入比例(40%):本季度实际完成数约为%,符合指标。

相关推荐

热门文档

70 679165