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财务部门岗位职责【精彩5篇】

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财务部的岗位职责【第一篇】

1、完成日常事务性工作,独立处理帐务;

2、申请票据,准备和报送会计报表,协助办理税务报表的申报;

3、现金及银行收付处理,制作记帐凭证,银行对帐,单据审核,开具与保管发票;

4、协助财会文件的准备、归档和保管;

5、固定资产和低值易耗品的登记和管理;

6、负责与工商、银行、税务等部门的对外联络;

7、负责员工考勤统计、计算工资及申报个税、社保;

8、完成领导交办的其他事务。

财务部的岗位职责【第二篇】

一、财务部职责

1、贯彻执行《会计法》及国家有关各项法规和规章制度。严格执行国家的《企业会计准则》、和上级的《会计核算办法》、《投融资资管理办法》。

2、制定企业财务管理的各项规章制度并监督执行。

3、配合协助企业年度目标任务的制订与分解,编制并下达企业的财务计划,编制并上报企业年度财务预算,指导企业司的财务活动。

4、负责企业的财务管理、资金筹集、调拨和融通,制定资金使用管理办法,合理控制使用资金。

5、负责成本核算管理工作,建立成本核算管理体制系,制定成本管理和考核办法,探索降低目标成本的途径和方法。

6、负责企业网上银行的安全与正常运营,负责下属各企业应上缴费用、下达与收缴工作。

7、负责企业的资产管理、债权债务的管理工作,参与企业的各项投资管理。

8、负责企业年度财务决算工作,审核、编制上级有关财务报表,并进行综合分析。

9、负责企业的会计电算化管理工作,制定相关规章制度,保证会计信息真实、准确和完整。

10、负责企业的纳税管理,运用税收政策,依法纳税,合理避税。

11、负责财务会计凭证、账簿、报表等财务档案的分类、整理和移交档案。

12、根据企业《财务总监管理办法》有关条款规定,对派往各股份公司的财务总监的工作进行管理和考核。

13、完成领导交办的其他事项。

二、资产财务部部长职责:

1、负责组织实施企业的财务管理、成本管理、资金管理、财务预算控制、会计核算和会计监督等方面的各项工作。

2、建立健全会计工作岗位责任制、定期考核、增强会计人员的责任感和纪律性。

3、主持编制和执行公司的财务收支计划、信贷计划,对执行中存在的问题提出改进措施。指导企业各项财务活动,考核经营成果。

4、负责组织拟订企业的资金筹措和使用方案,合理安排资金筹集、调拨和融通工作,控制资金的流出量,提高资金的使用效果。

5、检查、监督企业财务部门和会计人员执行国家财政法规、法令、制度,查处不符合法规,不执行计划和违反财经纪律的事项,规范企业的会计行为。

6、参与企业的新发展、重大投资、重要经济事项的可行性研究,对企业的重大经营决策提出建议和意见,当好决策参谋。

7、定期组织编制财务报表和经济活动的分析,主持召开处务会和财务专业例会,研究解决财务管理方面的问题。

8、提议企业财务机构的设置和会计人员的配备及基层单位财务主管的委派,组织会计人员的业务培训和考核,支持会计人员依法行使职权。

9、对派往各股份公司的财务总监的'工作进行管理和考核。

10、定期向领导汇报工作,完成领导交办的其他任务。

三、预算会计职责:

1、负责公司年度财务预算的编制、并上报预算报表。

2、检查指导基层单位年度、季度、月份财务预算的标准工作,并检查预算的执行情况。

3、每年四季度参与当年经营预测,预测下年度经营指标。

4、下达各基层单位月份、季度、年度利润指标,并分析利润完成情况。

5、参与年度财务决算工作。

6、完成领导交办的各项任务。

财务部岗位职责【第三篇】

1、特卖及市场部各类礼券活动的租户结算工作;

2、每日出具商铺销售汇总表、销售分析表(每周),营业结束后发送当日营业额(短信方式);

3、培训车库收银及特卖收银员,做好对收银员的排班、监督管理工作;

4、车库定额发票、商业发票、收银零钞的预估定量并汇总会计购买、兑换;

5、车库收银系统及APS的基本维护,公司内部人员及外部包月停车的VIP卡制定、管理、发放工作;

6、ATM机、POS刷卡机、科传POS机的跟踪;

7、公司各类礼品、礼券的进销存,并更新给到相关部门;

8、领导交付的其他事务。

财务部岗位职责【第四篇】

1、负责公司会计财务处理,审查单据、填写凭证,按时结账、对账,编制会计报表,审核项目经费等;

2、管理和监督单位的各项资产,严格执行国家法律法规、公司财务管理制度,保证收入合乎标准,支出合乎手续;

3、负责公司日常的纳税申报、办理退税等工作;

4、主动进行财会资讯分析和评价,向领导提供及时、可靠的财务信息和有关工作建议;

5、办理公司员工社保、公积金等事务;

6、完成上级领导交办的其它各项工作。

财务部岗位职责【第五篇】

1、认真核对并确认客户及供应商每一笔账单,做好客户回款及供应商付款的审核确认工作:

2、做好应收应付账款系统核对工作,及时将对账资料整理归集;

3、对应收账款金额较大、账期较长的客户进行重点跟踪;

4、各类付款单据审核提交。

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