外帐会计工作岗位职责内容【参考4篇】
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外帐会计工作【第一篇】
1认真审核原始凭证,对不真实、不合法的原始凭证,不予受理;对记载不准确、不完整的原始凭证,予以退回,要求更正补充;
2对违反国家统一的财政制度、财务制度规定的收支,应拒绝入账,对不符合规定的凭证应予退回。
3、设置各种会计账册,及时与内账会计做好原始单据交接及现金、银行日记帐的对账工作,定期完成企业日常的记帐、结帐工作。
4、负责企业税金的计算、申报和解缴工作,协助有关部门开展财务审计和年检工作。
5、上级机关、财政银行、税务等部门来本企业了解情况或检查工作时,要协助有关部门提供相关资料,如实反映情况。
6、及时做好会计凭证、账簿账册、文件资料、会计报表等财会资料的收集、汇编、归档工作。并妥善保管,非得批准,不得销毁。
7、严格执行保密规定,未经批准,任何人不得随意查阅各种帐目资料,不得向无关人员透露财务情况。
8、会计人员调动工作或因故离职,要与接任人员办好交接工作,并由财务主管人员负责监交。
9、及时完成领导交办的其它工作。
会计的主要工作岗位职责【第二篇】
1、按时编制本岗负责公司的各类财务报表,保证及时准确反映公司财务状况和经营成果;
2、定期进行本岗负责项目的财务报表分析,成本核算分析
3、做好税款,社保的申报缴纳工作;
4、依据国家统计相关法律法规,按时做好企业统计报表申报工作;
5、审批公司各类财务流程;审核相关款项及票据。
6、公司业务往来费用核对及汇总
外帐会计工作【第三篇】
1、负责公司日常业务的财务核对、核算、监督。
2、负责公司财、物的监督管理。
3、负责公司费用的预算、审核、核算、监控。
4、负责公司管家婆与金蝶账套的核对。
5、负责协助行政对固定资产及低值易耗品、工具类物品建账进行监 管,并定期盘点。
6、负责对物品领用情况进行监督检查,负责监督换回旧物品的销毁。
7、负责对库存商品的实物盘点抽查、账实核对。对库存积压货品及 时督促(每月物流要上报财务积压货品,财务核实) 。
8、负责公司总账及所有明细分类账的记账、结账、核对,并及时清 理应收、应付、其他应收、其他应付等往来账。
9、负责编制会计报表以及编制各种明细表,并进行财务报告分析, 并于每月 8 号之前将相关报表上报给公司财务经理及总经理。
10、负责每月与出纳进行代收核对,现金银行存款、往来欠条核对。
11、负责根据公司具体经营情况向总经理提出合理化建议。
工作细则
1、收出库单,每日将机打出库单与业务员所开手工销售单据进行核 对,无误入凭证。
2、收入库单,每日将入库单与管家婆核对是否内容一致,核对厂家 出库单与管家婆入库是否一致,无误编制凭证。
3、每日签收欠据及代收票据,核对无误后与出纳进行签字交接。
4、每日编制客户欠款回款情况表,并根据回款情况将已回款客户进 行回款清理,上报总经理及副总经理。
5、收继发需挂账的票据(税点、运费、维修费) ,并核对是否已入管 家婆,无误后编制凭证入金碟账。
6、整理出纳已经登记完毕的凭证,并检查是否附件齐全,将整理好 的凭证给外账会计抽票子,并根据凭证录入金碟财务软件。附件不齐 全的做记录并跟踪收回。
7、每周五上午对市内调货与客户进行核对,查管家婆货款是否已结, 货是否有需要退回情况,核实后填制付款申请单并签字。
8、收业务员劳务明细,并审核是否低于限价,款是否已收回,劳务 费是否符合公司规定(收单当天发生或当天以后发生的`业务) ,合格 签字并交总经理批复。
9、将审核后的业务员劳务费申请单及低价申请单整理并填制交接单 交由销售内勤。
10、收退货、调账、平账及员工需报销的单据,到管家婆核实,无问 题审核签字。手续齐全后入账。
11、根据需要领用三联收据,在出纳处盖章后将三联收据进行号码登 记管理, 在三联收据号码登记本上出纳签字确认, 内账会计签字确认, 待领用人领用时,初次领用对三联收据进行号吗确认方能签字领用, 再领用要以旧换新, 内账会计对旧三联收据的号码验旧后方能领用新 三联收据,如有号码不符,要上报总经理批示处理。旧三联收据要返 回出纳处确认后,由出纳保管。
12、 每月需对如下厂家往来并填写对账单 (写清对账情况) 进行保管
会计的主要工作岗位职责【第四篇】
1、负责日常销售的资金到账统计;
2、负责日常订单的统计、审核、管理并给予总经理批阅;
3、负责货款支出的统计、审核、管理并给予总经理批阅;
4、负责发票的开出与统计,负责进项发票的统计;
5、负责公司日常经营费用的统计、审核、管理并给予总经理批阅;
6、核算公司产品的成本;
7、负责日常用品、电子材料采购;
8、对经营情况进行账务处理,出具各类财务报表,定期对库存进行盘点,处理往来款项;