内部审核报告范例【实用10篇】
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内部审核报告范文【第一篇】
第一段:引言(100字)。
内部审核是组织内部对系统、流程和活动进行评估的一种重要工作。作为一名内部审核员,我有幸参与了公司的内部审核工作,并从中获得了许多宝贵的经验和心得体会。在这篇文章中,我将分享我在内部审核中所学到的重要教训和经验。
第二段:内部审核的目的与意义(200字)。
内部审核的目的在于确保公司的运营符合法律法规和内部规定,同时提高组织的效率、降低风险,并推动持续改进。通过内部审核,我们能够识别潜在的问题和风险,并及时采取相应的措施解决。此外,在审核过程中,我们也能够加深对流程和系统的理解,为公司优化和改进提供有力的支持。
第三段:内部审核的关键要点(300字)。
在实施内部审核时,我们需要牢记几个关键要点。首先,审核员应具备专业的知识和技能。这包括对内部控制和风险管理的了解,以及良好的沟通和分析能力。其次,我们需要制定一个全面的审核计划,并确保所有要素都得到适当地审查。此外,我们还应采用客观、独立和公正的态度进行审核工作,坚持事实和数据作出判断,而不受任何主观偏见的影响。最后,我们应充分利用内部审核的结果,为组织的改进提供有益的建议和建议。
第四段:内部审核中的挑战与解决方案(300字)。
在内部审核过程中,我们经常面临一些挑战。其中之一是如何处理组织内部的政治和利益冲突。为了尽量保持中立和公正,我们需要抵制各种干扰,确保审核的结果是基于事实和数据的。此外,我们也需要处理好与被审核部门的关系,建立信任和合作的基础。另一个挑战是如何处理内部审核结果的反馈和跟进。我们应当及时向相关部门反馈审核的结果,并确保问题和建议得到妥善处理和解决。
第五段:内部审核的价值与成果(300字)。
内部审核的价值在于提供一个自我完善和改进的机会。通过不断地发现问题和改进,组织能够更好地适应变化的环境和需求,并提升其竞争力和业绩。此外,内部审核也能够增强组织的透明度和公信力,为合作伙伴、客户和利益相关者提供信心和保障。最重要的是,内部审核使得公司能够及时发现和应对潜在的风险和威胁,促使组织在竞争激烈的市场中更加稳健和可持续发展。
结尾(100字)。
内部审核是组织管理的一个关键环节,通过审核我们可以发现问题,提出建议,帮助公司改进和创新。同时,内部审核也是一个不断学习和提升自我的过程,通过不断总结经验和教训,我们能够提高自己的能力和水平。我将继续努力,不断完善自己的内部审核技巧,为公司的持续发展做出更大的贡献。
内部审核报告范文【第二篇】
随着社会的不断发展和进步,各类企事业单位的数量也在快速增加,为了确保这些机构的合法性和正当性,外部机构经常进行审核工作。作为验收审核的第一手资料,审核报告承载着宝贵的信息,对于被审核企事业单位来说,审核报告是宝贵的参考依据和改进方向。笔者有幸参与了一次企业审核活动,并撰写了相应的审核报告,从中有不少收获,今天将会对此进行总结和归纳。
首先,审核报告能够及时发现问题。在参与审核工作的过程中,我们细致入微地观察了被审核企事业单位的各项运营情况,并记录在报告中。通过对报告的整理和总结,我们对企事业单位的整体运营情况和存在的问题有所了解。这对企事业单位来说,相当于及时的信号,可以帮助他们发现自身存在的问题,及时进行调整和改进,避免问题进一步扩大化。在审核报告中,我们可以从各个细节中看到问题的发生,帮助企事业单位去找到问题的源头,并制定相应的解决方案。
其次,审核报告是企事业单位改进的重要指导。在审核活动中,我们既要客观而又是具体地记录下被审核对象的现状和存在的问题,同时也要提供针对性的建议来促使被审核企事业单位未来的改进。通过直接参与审核工作并亲身撰写审核报告,我深刻认识到一个优秀的审核报告应当具备以下特点:准确、客观、有针对性和具体。通过对审核报告的整理和分析,企事业单位可以清楚地认识到自身存在的问题和不足,并能够迅速采取相应的措施进行改进。此外,在审核报告中,我们也可以提供一些建议和意见,帮助企事业单位克服困难,找到合适的方法,实现更好的发展。
再次,审核报告能够提供信息的公开和透明。作为一个审核工作的产物,审核报告是对被审核对象的客观记录和反映。在编写审核报告之前,我们要采集和整理大量信息,对企事业单位的业务、运营以及各种数据进行了充分了解。通过在审核报告中详实地表达这些信息,我们帮助企事业单位宣传和传播自身的情况。这种公开和透明的方式可以有效地提高企事业单位的公信力和形象,同时也促使其积极主动地进行改进和提升。企事业单位积极面对和接受审核结果,并及时公开和解释,这将进一步提高其在社会中的声誉和影响力。
最后,审核报告也是一个学习和进步的机会。在参与审核工作的过程中,我们与被审核对象进行了深入的交流和互动,通过与他们的沟通,我们了解到他们的业务和管理实践,也开拓了我们的思路和视野。通过撰写审核报告,我们不仅能够深入了解被审核对象的状况,也能够加深对于相关政策、法规的了解。我们在编写审核报告中不断思考和总结的过程中,也能够提高自身的专业素养和分析能力。因此,通过参与审核工作并撰写审核报告,我们不仅能够提升自己的能力,也为我们今后的发展打下了坚实的基础。
综上所述,参与审核工作并撰写审核报告不仅可以及时发现问题、提供改进的指导,提高企事业单位的公信力和形象,也是一个学习和进步的机会。因此,我认为审核报告是一份宝贵的参考资料,我们要善于利用审核报告提供的信息,主动进行改进和提升。在今后的工作中,我将继续加强自身的学习和实践,努力做到更加客观、准确地撰写审核报告,并为企事业单位的改进和发展提供更有价值的建议和意见。
内部审核报告范文【第三篇】
审核员应具备的能力。
1)熟悉公司的品质手册及关联规则。
2)接受过外部审核员教育并取得证书,并取得管理者代表的认可。3)与他人良好的交流、沟通能力。
4)审核时能依据客观事实,按审核依据做出正确的判断。内审员的职责。
1)负责具体执行所在部门社员的品质体系的教育。2)对公司内部品质体系进行审核。3)实施过程审核及产品审核;4)监督品质纠正处置计划的实施。
2)制定审核的具体工作并编制审核检查表。3)具有一定的组织能力。
1)审核组的代表,负有审核项目的全部管理责任。2)审核实施,并对审核结果有决定权。3)有权向管理者代表要求称职的内审员。
4)向被审核部门报告审核结果,要求纠正处置及对改善方案的认可。5)组织组员商讨审核程序计划。
6)根据审核结果,向管理者代表提出《不符合及纠正处置报告书》。7)向管理者代表报告审核实施过程中遇到的困难。8)坚持与被审核部门的利害关系立场。
内部审核报告范文【第四篇】
审核。
项目。
受审。
部门 质量体系要素 。
组织。
基本。
条件 。
人员。
管理 。
设施。
和环。
境条件 。
仪器。
设备。
和标。
准物。
质 。
文件。
控制 。
合同。
评审。
。
检测分包。
。
服务和。
供应品。
采购 。
纠正。
措施 。
预防。
措施 。
记录。
控制 。
内部。
审核 。
管理。
评审。
。
检测。
和校准。
方法 。
测量不确定度的程序 。
抽样。
管理 。
样品。
管理 。
质量。
控制 。
能力。
验证 。
检测。
报告 。
检验。
检测。
结果。
发布 。
检验。
检测。
报告的更改 。
检测。
档案。
保存。
。
风险。
评估。
编制人 xx 上报时间 2017年01月06日 批准人 xx 批准时间 2017年01月08日 审核目的 1.全面检查试验室技术活动的符合性。
2.验证管理体系运行的符合性和有效性,改进和完整管理体系。
7:30-8:30 首次会议。
主持人:xx 内审员和相关部门负责人 办公室 2017年12月15日。
8:00-11:30 组织基本条件人员管理文件控制合同评审检测分包服务和供应品采购记录控制内部审核管理评审样品管理检测档案保存风险评估和控制 审核员:
检测室 2017年12月15日。
13:00-17:00 设施和环境条件仪器设备和标准物质纠正措施预防措施检测和校准方法抽样管理样品管理质量控制能力验证检测报告检验检测结果的发布检验检测报告的更改 审核员:
质量负责人 2017年12月16日。
9:00-11:30 组织基本条件人员管理文件控制合同评审服务和供应品采购纠正措施预防措施记录控制内部审核管理评审检测档案保存风险评估和控制 审核员:
备注 1、内审员要经过培训和授权有资质的人员参加。
2、内审员要独立于被审核工作。
3、审核员当审核到本部门时,自行回避。
编制人 xx 上报时间 2017年01月06日 批准人 xx 批准时间 2017年01月08日 审核目的 1.全面检查试验室技术活动的符合性。
2.验证管理体系运行的符合性和有效性,改进和完整管理体系。
13:00-15:30 组织基本条件人员管理文件控制合同评审检测分包服务和供应品采购内部审核管理评审方法确认测量不确定度的程序能力验证程序检测档案留存 审核员:
xx、xx、xx 末次会议 2017年12月16日。
主持人:xx 内审员和相关部门负责人参加 备注 1、内审员要经过培训和授权有资质的人员参加。
2、内审员要独立于被审核工作。
3、审核员当审核到本部门时,自行回避。
签到表。
时间:地点:
符合 (3) 检验检测机构应具备固定的工作场所,应具备正确进行检测和/或校准所需要的并且能够独立调配使用的固定、临时和可移动检测和/或校准设备设施。 机构的固定办公和检测场所的地址,办公和检测场所的面积。
是否配备了进行正确检测的设备和设施;
设备和设施是否能够独立调配,查产权和使用权合同;
设备和设施是否包括固定、临时和可移动的检测。 以固定的和可移动的进行检测,见手册。
胜任工作且受到监督,并按照检验检测机构管理体系要求工作。
查:合同制人员及其他的技术人员及关键支持人的培训考核记录。
员培训程序和计划。 查:是否建立了人员培训程序,程序是否包括了本款所的的内容。
查:人员培训计划,是否确定了人员培训需求。 人员培训程序jxjc/cx/13内容齐全 符合 检验检测机构人员应经过与其承担的任务相适应的教育、培训,并有相应的技术知识和经验。 查:培训考核记录,人员是否应经过与其承担的任务相适应的教育、培训。提问相关人员。 有培训计划、培训记录、考核记录、现场操作、提问 符合 (4) 使用培训中的人员时,应对其进行适当的监督。 查:监督员监督记录,培训中人员的工作是否受到监督。 无新员工和转岗人员 符合 (5) 检验检测机构应保存人员的资格、培训、技能和经历等的档案。 查:是否保存了人员的资格、培训、技能和经历等的档案。
上(含工程师)技术职称,熟悉业务,
批准、标识、发放、保管、修订和废止。
等的控制程序,确保文件现行有效。 查:是否建立了文件控制程序,程序是否包括了本款所有规定的内容。
包括了本条款所有规定的内容。
记录齐全、文件现行有效 符合 合同评审 检验检测机构应建立并保持评审客户要求、标书和合同的程序,明确客户的要求。 查:是否建立了合同评审程序,程序是否包括了本款所有规定的内容。 见合同评审程序jxjc/cx/11内容齐全 符合 查:合同评审记录,委托方的要求是否明确和得到满足。 有评审记录(检测合同、委托单) 符合 服务和供应品采购 检验检测机构应建立并保持对检测和/或校准质量有影响的服务和供应品的选择、购买、验收和储存等的程序,以确保服务和供应品的质量 查:是否服务和供应品的采购按照程序控制,检查控制记录。检测现场查看使用的服务和供应品的质量。
要资源允许,审核人员应独立于被审核。
查:机构从事的检测工作法律法规和技术规范的限制要求。 满足要求 符合 (2) 设施和环境条件对结果的质量有影响时,实验室应监测、控制和记录环境条件在非固定场所进行检测时应特别注意环境条件的影响 查:是否按照要求对质量有影响的设施和环境条件进行识别、监视、控制和记录,查看记录,控制是否有效。
查:识别在非固定场所进行对结果的质量有影响检测工作,有那些对环境和设施的控制要求和监控记录。 满足要求 符合 (3) 实验室应建立并保持安全作业管理程序,确保化学危险品、毒品、有害生物、电离辐射、高温、高电压、撞击、、以及水气、火、电等危及安全的因素和环境得以有效控制,并有相应的应急处理措施。 查:检查是否按照程序对其进行控制和有否控制记录。
检查化学危险品、毒品、有害生物、电离辐射、高温、
并有相应的应急处理措施。 查:是否具备保护环境的相应的设施设备;
检测产生的影响环境和健康的因素是否得到识别,有那些因素。
对这些因素的控制规定和措施及控制记录。
是否将其储存在规定的地方直至修复;
纠正措施; 查:对确认的不符合工作是否采取了纠正措施,检查记录、是否有效 对确认的不符合工作采取了纠正措施 符合 预防措施 在确定了潜在不符合的原因时,应采取预防措施,以减少类似不符合工作发生的可能性。 查:对潜在的不符合的原因,是否采取了预防措施;检查记录。 满足要求 符合 检测和校准方法 与实验室工作有关的标准、手册、指导书等都应现行有效并便于工作人员使用。 查:检测工作现场是否有相关的标准、手册、指导书,方便使用;是否现行有效。 方便使用,现行有效 符合 抽样管理 实验室应建立和保持需要对物质、材料、产品进行抽样时,抽样的计划和程序,以确保检验检测结果的有效性。应有程序记录与抽样有关的资料和操作。 查:是否制定抽样程序和计划,查证抽样程序和计划,是否满足标准、规范要求。抽样是否记录完整。
发生偏离、添加或删节时,证据材料是否齐全,包括客户的要求、通知相关人员。 满足要求 符合 样品管理 实验室应建立和保持对用于检验检测样品的运输、接收、处置、保护、存储、保留、清理的程序,包括保护样品的完整性,保护检验检测机构与客户利益的规定。样品在检验检测的整个期间应保留改标识。接收样品应记录样品的异常情况或记录检验检测方法的偏离。 查:是否制定和实施样品管理程序,是否规范检验检测样品的运输、接收、处置、保护、存储、保留、清理过程。
样品是否有描述和唯一性标识、流转状态标识是否明晰,流转记录是否完整。
留样室是否满足样品存储和安全、保密要求。
是否有样品处置记录。 制定样品管理程序jxjc/cx/26。
检验检测样品的运输、接收、处置、保护、存储、保留、清理过程记录明确。
样品有描述和唯一性标识、流转状态标识明晰,流转记录完整。
留样室满足样品存储和安全、保密要求。
符合 质量控制 (1) 实验室应有质量控制程序和质量控制计划以监控检测和校准结果的有效性,可包括(但不限于)下列内容: 查:是否建立了质量控制程序,程序是否包括了本款所有规定的内容。
查:质量控制计划、质量控制活动记录,看其监控检测结。
果的有效性。
检测结果真实有效 符合 a)定期使用有证标准物质(参考物质)进行监控和/或使用次级标准物质(考物质)开展内部质量控制。 a)是否定期使用有证标准物质(参考物质)进行监控和/或使用次级标准物质(参考物质)开展内部质量控制。 未使用 b)参加实验室间的比对或能力验证; b)是否参加实验室间的比对或能力验证; 已参加 符合 c)使用相同或不同方法进行重复检测或校准; c)是否使用相同或不同方法进行重复检测或校准; 进行重复性检测 符合 d)对存留样品进行再检测或再校准; d)是否对存留样品进行再检测或再校准; 不使用 e)分析一个样品不同特性结果的相关性。 e)是否分析一个样品不同特性结果的相关性。 不使用 (2) 实验室应分析质量控制的数据,当发现质量控制数据将要超出预先确定的判断依据时,应采取有计划的措施来纠正出现的问题,并防止报告错误的结果。 查:是否对质量控制结果进行了分析,查看分析记录。
查:记录中有否控制数据将超出和超出预先确定的判断依据。
查:对超差是否采取有计划的措施来纠正出现的问题。
查:有无由此引起的检测报告错误结果。
对质量控制结果进行了分析有控制数据超差的方法和纠正措施。
符合 能力验证 检验检测机构应建立和保持能力验证程序。检验检测机构应当按照资质认定部门的要求参加其组织开展的能力验证或者检验检测机构间比对,以保证持续符合资质认定条件和要求。 查;检验检测机构是否制定和实施能力验证程序和参加能力验证和检验检测机构间比对计划。
求和规定的程序,及时出具检测和/或校。
系列号)和每一页上的标识,以及报告。
效性或应用有关,或客户有要求,或不。
确定度影响到对结果符合性的判定时,
方式传送检测和/或校准结果时,应满足。
文件或更换报告的形式实施;并应包括。
如下声明:“对报告的补充,系列号……。
(或其他标识)”,或其他等效的文字。
805004208010322 符合 (3) 检验检测机构应具备固定的工作场所,应具备正确进行检测和/或校准所需要的并且能够独立调配使用的固定、临时和可移动检测和/或校准设备设施。 机构的固定办公和检测场所的地址,办公和检测场所的面积。
是否配备了进行正确检测的设备和设施;
设备和设施是否能够独立调配,查产权和使用权合同;
设备和设施是否包括固定、临时和可移动的检测。 以固定的和可移动的进行检测,见手册。
胜任工作且受到监督,并按照检验检测机构管理体系要求工作。
查:合同制人员及其他的技术人员及关键支持人的培训考核记录。
员培训程序和计划。 查:是否建立了人员培训程序,程序是否包括了本款所的的内容。
查:人员培训计划,是否确定了人员培训需求。 人员培训程序jxjc/cx/13内容齐全 符合 检验检测机构人员应经过与其承担的任务相适应的教育、培训,并有相应的技术知识和经验。 查:培训考核记录,人员是否应经过与其承担的任务相适应的教育、培训。提问相关人员。 有培训计划、培训记录、考核记录、现场操作、提问 符合 (4) 使用培训中的人员时,应对其进行适当的监督。 查:监督员监督记录,培训中人员的工作是否受到监督。 无新员工和转岗人员 符合 (5) 检验检测机构应保存人员的资格、培训、技能和经历等的档案。 查:是否保存了人员的资格、培训、技能和经历等的档案。
上(含工程师)技术职称,熟悉业务,
批准、标识、发放、保管、修订和废止。
等的控制程序,确保文件现行有效。 查:是否建立了文件控制程序,程序是否包括了本款所有规定的内容。
包括了本条款所有规定的内容。
记录齐全、文件现行有效 符合 合同评审 检验检测机构应建立并保持评审客户要求、标书和合同的程序,明确客户的要求。 查:是否建立了合同评审程序,程序是否包括了本款所有规定的内容。 见合同评审程序jxjc/cx/11内容齐全 符合 查:合同评审记录,委托方的要求是否明确和得到满足。 有评审记录(检测合同、委托单) 符合 检测分包 检验检测机构需分包检验检测项目时,应分包给依法取得检验检测机构资质认定并有能力完成分包项目的检验检测机构。 检验检测分包是否形成文件。
分包责任是否由发包方负责。
发包方是否对分包进行评审,是否有评审记录和合格分包方的名单。 没有分包 服务和供应品采购 检验检测机构应建立并保持对检测和/或校准质量有影响的服务和供应品的选择、购买、验收和储存等的程序,以确保服务和供应品的质量 查:是否服务和供应品的采购按照程序控制,检查控制记录。检测现场查看使用的服务和供应品的质量。
满足要求 符合。
不合格(不符合)工作报告。
记录/19/04。
受审部门 检测室 部门负责人 内审员 审核日期 审核依据 检验检测机构认证准则、管理体系文件和相关的法律、法规。 不符合事实 审核(3)在确定了潜在不符合的原因时,应采取预防措施,避免类似不符合工作发生的可能性。在检查过程中发现,开关灼热丝附近无灭火器,存在安全隐患。
部门负责人:2017年12月14日 完成情况 已经设置灭火器。
部门负责人:2017年12月14日 纠正措施验证 经再次检查,已完成整改,纠正措施有效。
监督员:
不合格(不符合)工作报告。
记录/19/04。
受审部门 检测室 部门负责人 内审员 审核日期 审核依据 检验检测机构认证准则、管理体系文件和相关的法律、法规。 不符合事实 审核(7)若设备脱离了实验室的直接控制,实验室应确保该设备返回后,在使用前对其功能和校准状态进行检查并能显示满意结果。现场检查发现出入库记录中未标明出库时间和入库时间。
部门负责人:2017年12月13日 纠正措施 将出入库记录中标明出库时间和入库时间,这样可以追溯到责任人。
部门负责人:2017年12月14日 完成情况 检测室已责成有关人员将车辙仪进行标识。
部门负责人:2017年12月15日 纠正措施验证 经再次检查,已完成整改,纠正措施有效。
监督员:
不合格(不符合)工作报告。
内审员:
部门负责人: 纠正措施。
内审员:
部门负责人: 完成情况。
监督员:
内审员:
记录/19/05。
日期 审核目的 验证新的管理体系运行的符合性,改进和完善管理体系,能够良好的运行新的体系,满足公司管理要求。 审核范围 办公室、检测室、管理层 审核依据 检验检测机构认证准则、管理体系文件、标准规范 审核组成员 xx、xx、xx 审核结果:新运行的质量管理体系符合公司实际工作,运行基本有效。
总结报告:
一、审核概述。
本次内审为公司2017年针对新实施的检验检测机构评审准则编制的体系文件及运行的一次内审,验证新实施管理体系运行的符合性,改进和完善管理体系,为现场审核做准备。
组织机构和质量体系情况:公司于2014年4月进行了计量认证扩项、复查,现公司技术负责人一人,质量负责人1人,主管科室2个。组织机构能使公司各个环节工作有效、协调的进行,体现了组织机构的适应性。2015年公司通过试验室间验证、比对试验等方式,不断使管理体系完善和健全。与金华市建筑材料试验所有限公司进行了钢筋和水泥比对试验,取得了较好的成绩,比对结果满意。我们为社会出具准确、可靠地的检测报告。
质量体系文件:新版质量体系文件齐全完整,在总体上能满足评审准则的要求,符合质量质量体系运行的要求,所有质量体系文件现行、有效。
建立质量体系的资源配置:
2017年01月20日。
质量负责人:
记录/19/05。
日期 审核目的 验新的证管理体系运行的符合性,改进和完善管理体系,能够良好的运行新的体系,满足公司管理要求。 审核范围 办公室、检测室、管理层 审核依据 检验检测机构认证准则、管理体系文件、标准规范 审核组成员 审核结果:新运行的质量管理体系符合公司实际工作,运行基本有效。
总结报告:
公司人力资源满足要求。现有检测人员40人,高级工程师4人,其中注册岩土工程师1人,二级注册结构师1名,工程师10人,技术力量雄厚,承担相应检测业务。
开展的检验项目:
检测公司开展的检测项目分为建筑工程材料见证取样检测、市政工程材料见证取样检测、公路工程检测、地基基础工程检测、主体结构工程现场检测、室内环境检测、钢结构工程检测方面共25项检测项目321个检测参数。
2017年01月20日。
质量负责人:
记录/19/05。
日期 审核目的 验新的证管理体系运行的符合性,改进和完善管理体系,能够良好的运行新的体系,满足公司管理要求。 审核范围 办公室、检测室、管理层 审核依据 检验检测机构认证准则、管理体系文件、标准规范 审核组成员 审核结果:新运行的质量管理体系符合公司实际工作,运行基本有效。
总结报告:
内部审核报告范文【第五篇】
20xx年是党风廉政工作构建教育、制度、监督并重的惩治和预防体系的重要一年。为进一步落实xx市党风廉政建设和反腐败工作的主要会议精神,扎实推进我局党风廉政建设和反腐败工作,努力构建我局惩治和预防腐败工作体系,不断提高我局党员干部拒腐防变能力,依据市纪委新的一年工作的总体要求,努力做到树立新观念、研究新情况、适应新形势、采取新对策、力争新成效。现结合实际,制定以下工作计划:
指导思想:以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,紧紧围绕加强党的执政能力建设,全面贯彻党的教育方针,树立和落实科学发展观,坚持科学行政、民主行政、依法行政,坚持为民、务实、公正、清廉,坚持标本兼治、综合治理、惩防并举、注重预防的原则,着力构建与道路运输发展相适应的教育、制度、监督并重的惩治和预防腐败体系,不断提高全体干部的拒腐防变能力,积极创建廉洁型、服务型机关。
一、加强反腐倡廉教育,筑牢拒腐防变思想道德防线。
(一)明确教育内容。坚持以加强思想道德教育为基础,构筑拒腐防变的思想道德防线。以树立马克思主义的世界观、人生观、价值观和正确的权力观、地位观、利益观为根本,以艰苦奋斗、廉洁奉公为主题,以更好地做到立党为公、执政为民为目标,坚持不懈地深入进行以党的基本理论、基本路线、基本纲领为主要内容的政治教育,进行以坚定理想信念为主要内容的思想教育,进行以爱国主义、集体主义、职业规范和“八荣八耻”为主要内容的道德教育。重点学习《建立健全教育、制度、监督并重的惩治和预防腐败体系实施纲要》、中央关于构建和谐社会以及树立正确的权力观、政绩观和科学发展观等有关精神,开展读书思廉活动,交流学习心得体会,认真查找整改廉洁自律方面存在的突出问题。
(二)突出教育重点。一是坚持以领导干部特别是领导班子成员为重点的廉政教育。紧紧围绕树立和落实科学发展观、正确的政绩观、群众观,进行正确运用权力和履行职责的教育;二是加强重要岗位工作人员的廉政教育。对重要岗位工作人员特别是负责财务、物资采购、行政许可等职能部门的工作人员,加强正确行使权力、爱岗敬业、按章办事、遵纪守法教育,增强责任感和自律意识;三是注重一般干部和职工群众的廉政教育。加强反腐倡廉形势与任务、公民道德与职业道德、行政纪律与规章制度、基本法律与法规教育,正确认识反腐倡廉形势,树立坚定信念,积极参与反腐倡廉工作,自觉抵制消极腐败思想和行为影响。
内部审核报告范文【第六篇】
通运输行业标准《公路试验检测数据报告编制导则》jt/t828-2012中统一制定的格式。表格内容应填写完善,签名齐全,文字简洁,字迹清晰,数据准确,结论正确。
2.试验检测人员按规程要求完成各项试验检测后,应及时按要求编写试验检测原始记录资料,并签名。试验检测人员必须持有省交通运输厅核发的试验检测员资格证书。
3.试验检测原始记录资料编写完成后,交由相关专业的试验检测工程师进行复核,签名后方可编制试验检测报告。复核内容包括:检测项目、检测依据是否正确;原始记录是否采用法定计量单位、原始记录及图表内容是否完整、字迹是否清晰、数据更改是否符合有关要求;所用仪器设备是否在检定有效期内等。
4.试验检测报告经试验检测人员、复核人员签名后交由技术负责人进行全面审核,并签名。审核内容包括:试验检测项目是否超出工地试验室授权许可范围;检测方法、程序是否符合有关标准规范、检测方案的.要求;检测报告是否采用统一格式,填写内容是否完整,计量单位是否正确、不确定度表述是否符合要求;检测报告结论是否客观、规范、科学、准确、严谨,与原始记录信息是否一致等。
5.试验检测报告审核完成后,经试验室主任审批签发,并经登记、编号、盖印后方可发送。试验检测报告统一由资料员进行保管,按要求进行归档和登记台帐。
6.归档的试验检测资料除试验室主任或技术负责人同意外,任何人不得外借资料。
7.试验检测报告任何人不得更改。
内部审核报告范文【第七篇】
第一段:引言和背景介绍(200字)。
内部审核是一种重要的管理实践,通过对组织内部流程和操作的审查,有助于提高运营效率、规范管理、发现问题和风险,并确保组织达到预期目标。在我过去的工作经历中,我有幸参与了多次内部审核工作,积累了一些宝贵的心得体会。本文将分享我对内部审核的理解和体会。
第二段:审核准备工作(200字)。
在进行内部审核之前,准备工作至关重要。首先,我们需要明确审核的目标和范围,确定需要检查的业务流程和关键控制点,并制定详细的审核计划。其次,为了更好地了解被审核部门的运作情况,我们要提前准备相关材料,包括政策文件、制度规定和过往的审核报告。最后,我们还要和被审核部门进行沟通,明确审核的目的和安排,以便获得他们的配合和支持。只有做好准备工作,我们才能高效地开展内部审核。
第三段:实施审核活动(300字)。
在进行内部审核时,我们要始终保持客观和公正的态度,注重事实的查证和依据的收集。首先,我们要仔细研究相关文件和数据,了解业务流程和操作要求。其次,我们要与被审核部门的员工进行面对面的交流,并进行现场观察。通过实地调研,我们可以更全面地了解实际操作中存在的问题和隐患。同时,我们还要收集证据,如文件复印件、谈话记录和照片等,以支持我们的审核结论。最后,在整个审核过程中,我们要随时与被审核部门和其他相关人员进行沟通,及时反馈审核发现,以便他们采取纠正和改进措施。
第四段:总结和分析(300字)。
在完成内部审核后,我们要进行总结和分析,以便更好地提升审核工作的质量和效果。首先,我们要对审核过程中存在的问题进行梳理和分类,并进行原因分析。通过找出问题的根源,我们可以针对性地提出改进意见和措施。其次,我们要总结出优点和好的做法,以便进行分享和推广。同时,我们要对审核工作的效率和准确性进行评估,并记录下有关的经验教训。最后,我们还要将审核结论和建议向被审核部门和组织的领导层进行汇报,以促使改进和提升。
第五段:结语和未来建议(200字)。
通过参与内部审核,我深刻体会到该过程对于组织的重要性。它不仅是一项风险控制和问题发现的手段,更是一种自我反思和提升的机会。在未来的工作中,我将继续加强对内部审核理论和方法的学习,不断提升自己的审核能力和水平。同时,我也希望组织能够重视内部审核,为审核人员提供更好的培训和资源,确保审核工作的质量和效果。只有通过持续的内部审核,我们才能保证组织的稳健运作和可持续发展。
总结:在组织日常运营中,内部审核是一项必不可少的管理工作。通过准备工作的充分、实施过程的真实客观和总结分析的深入,我们可以提高内部审核的效果和质量。同时,作为内部审核人员,我们也应该持续学习和提升,以更好地履行我们的职责,为组织的发展和改进做出贡献。
内部审核报告范文【第八篇】
(二)培养目标。
(三)人才培养中心地位。
二、师资队伍。
(一)数量与结构。
1.职称结构。
2.年龄结构。
3.学缘结构。
4.学历结构。
(二)教育教学水平。
1.教学能力与专业水平。
2.师德师风建设。
(三)教学投入。
1.高级职称教师为本科生开课率。
2.教学投入。
(四)教师发展服务。
1.积极推进教师参与教学研究与学术交流。
2.积极支持教师在职攻读博士学位和国际访学。
(五)问题分析与改正措施。
1.主要存在问题。
2.改正措施。
三、教学资源。
(一)教学设施。
1.实验室基本情况。
2.教学设施与利用。
(二)专业设置与培养方案。
1.专业设置。
2.培养方案。
(三)课程资源。
1.课程资源建设。
2.教学资源库建设。
(四)社会资源。
1.实践基地建设。
2.合作办学与资源共享。
(五)问题分析与改正措施。
1.主要存在问题。
2.改正措施。
四、培养过程。
(一)课堂教学。
1.严格执行课程教学大纲。
2.发挥学生能动性,改革教学方法和教学手段。
(二)实践教学。
1.合理安排实验实训教学,确保实验项目开出率稳定。
2.健全实验实训管理制度,确保实践教学质量。
3.认真组织毕业实习实践工作,确保适用性人才培养质量。
4.建立毕业论文全过程检查监控体系,确保毕业论文质量。
(三)第二课堂。
1.社团活动与文体活动。
2.专业竞赛与专题座谈会。
(四)教学改革。
1.构建地方高师“352”人才培养模式。
2.规范课程体系与教学内容,使用现代化的教学方法与手段。
3.建立健全教学管理体系,实现教学管理全过程制度化。
(五)问题分析与改正措施。
1.主要存在问题。
2.改正措施。
五、学生发展。
(一)招生及生源情况。
(二)学生指导与服务。
1.加强制度建设,促进科学化管理。
2.推进队伍建设,促进专业化管理。
3.狠抓日常规范,促进精细化管理。
4.创优常规工作,促进智慧化管理。
(三)学风与学习效果。
1.制定实施方案,重视学生个性发展。
2.成立班级导师制,助力学生成长成才。
3.着力推进六大工程,引领学生全面发展。
4.凝练班级特色,提升学生专业素养。
5.学生乐学好学,学风成果显著。
(四)就业与发展。
1.领导重视,健全制度。
2.搭建平台,拓展市场。
3.完善指导,升级服务。
4.强化管理,优化队伍。
5.寻求创新,抓好创业。
(五)问题分析与改正措施。
1.主要存在问题。
2.改正措施。
六、质量检测与控制。
(一)质量保障体系。
1.教学管理和督导委员会体系。
2.专业负责人和学生评课组织体系。
3.教学质量保障的内容体系。
(二)质量监测。
1.教学质量监测的内容。
2.教学质量监测的方式。
(三)质量信息及利用。
1.教学质量监测信息系统。
2.教学质量监测信息的利用。
(四)质量改进。
(五)问题分析与改正措施。
1.主要存在问题。
2.改正措施。
七、学院特色。
(一)理工交融、多科交叉,复合型人才培养。
(二)服务社会,实践教学,应用型人才培养。
文档为doc格式。
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内部审核报告范文【第九篇】
2007年初,按照省、市委组织部关于干部人事档案审核工作的安排部署,我部高度重视,精心组织,周密安排,抽调专门力量,制定工作方案,加强业务指导,明确工作职责,在市委组织部相关科室的精心指导下,保质保量地完成了档案审核工作任务。现将干部人事档案审核工作汇报如下:
一、基本情况。
我部档案室现存干部人事档案2318卷,其中:在职科级干部档案1332卷,党群口干部档案81卷,离退休干部档案847卷,死亡干部人事档案58卷。
近年来,我部坚持以《档案法》、《档案法实施办法》、《档案条例》为指导,以实现档案管理的规范化、标准化和科学化为目标,把提高干部人事档案管理水平作为干部工作的基础性工作,在不断提高干部人事档案管理水平的基础上,认真查找档案管理工作中存在的薄弱环节,制定整改措施,不断提高档案管理的规范化水平。注重加强平时管理工作,认真把好材料收交关、审核关,健全材料转递转送制度,全力做好干部人事档案的整理审核、归档利用工作。加快档案室基础设施建设,配备了空调机、温湿计、灭火器等必要的办公设备,保证了档案室的防光、防火、防盗、防鼠、防虫、防潮和防高温,保证了档案安全。注重发挥干部档案资政用人的作用,在酝酿提拔干部过程中,对照《干部任用条例》对干部基本信息进行检查核对,确保用人、识人的准确性。正确处理好档案管理与开发利用的关系,依托干部人事档案提供的信息,对干部队伍年龄结构、文化结构和各单位、部门班子结构进行分析,为加强各级领导班子和干部队伍建设提供了有效保障。档案室于1993年被省档案馆验收为机关档案管理省一级单位,区委组织部被市委组织部命名为2007年全市档案工作先进集体。
二、主要做法。
(一)认识上再明确,增强责任意识。
干部人事档案是干部成长经历的真实反映,是做好干部工作的重要基础和依据。为做好此次干部人事档案审核工作,我们在思想上不断提高对档案工作重要性的认识,牢固树立了档案工作“为干部工作服务、为班子建设服务、为领导决策服务”的“三为”意识,为优质高效地做好档案审核工作提供了思想保证。在档案审核过程中,始终坚持“三明确”:一是责任明确。在档案审核工作开始之初,及时召开了各单位分管领导、档案管理人员工作会议,认真组织相关人员学习省、市有关干部人事档案审核工作会议精神和审核标准、程序、要求,并组织所有工作人员到市委组织部档案审核现场跟班学习。同时,按照干部人事档案审核的工作程序和要求,将档案审核工作细化为审核组、装裱组、录入组、装档组、材料收缴组等五个组,指定各组负责人,明确各组工作任务和个人工作责任。二是重点明确。在全面整理每一卷档案的基础上,把干部“三龄一历”核定作为干部人事档案审核工作的重点,对照市委组织部转发的《干部人事档案审核验收办法》中规定的项目验收标准及处理办法,逐项审核清查,做到全面收集材料、仔细鉴别材料、规范整理材料,认定干部的“三龄一历”时间清楚,事实准确,说服力强。三是目的明确。把档案工作的准确、真实作为干部人事档案工作的最终目的,在审核过程中严格按照市委组织部编印的《全市干部人事档案业务培训班学习材料》的要求,以“零失误”为目标,逐人逐项审核确定,力求材料的真实性和准确性。同时,从严格工作程序着手,每卷档案材料都注重从前后印证中审核信息,确保审核工作的质量。
(二)措施上再到位,强化工作保障。
为切实加强干部人事档案审核工作的组织领导,确保干部人事档案审核工作顺利进行,我们把干部人事档案审核工作摆上重要议事日程,在领导力量、工作力量和经费保障上予以倾斜,以“三到位”确保干部人事档案审核工作顺利进行。一是工作力量到位。针对此次干部人事档案审核工作时间紧、任务重、要求高的实际,专门成立了干部人事档案审核工作领导小组,由分管干部工作的副部长负责,专题研究干部人事档案审核工作,切实加强组织领导。为按期完成档案审核工作,从乡镇、街道、部门抽调了9名政治素质好、工作责任心强,有一定档案工作经验的党员干部,组成档案整理审核工作组,开展档案审核工作。二是经费保障到位。根据档案审核的需要,部里拔出专用资金,重新装修了档案室,添置了4组档案密集架,2台电脑、打印机、办公桌椅等设备,以及整理、装订档案所需的裁纸刀、宣纸、档案盒等辅助材料,改善了档案室办公条件。三是督查措施到位。将干部人事档案材料收集、上报与各单位年终考核评比相挂钩,对收集、上报干部人事档案材料不准确、不及时的单位和个人及时通报批评并责成补正,为顺利完成档案审核工作创造了条件。
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内部审核报告范文【第十篇】
国有资产监督管理机构、集团公司或有关部门在资产评估核准、备案项目审核过程中,重点关注以下内容:
1、占有单位申请核准和备案国有资产监督管理机构的有关材料是否齐全。
2、进行资产评估的经济行为是否合法并经批准;该评估项目是否属于现行法规法定的评估项目;委托评估的资产范围与评估目的是否相匹配;评估基准日的选取是否恰当。
3、委托评估的资产权属是否清晰,有关法律文件是否齐全,委托评估资产中有产权瑕疵情况时,是否做了必要的核实并取得了确权依据:涉及土地处置的,是否按现行有关规定履行了审批手续。
4、聘请的有关中介机构是否符合规定的资质条件,在报告中签字的有关人员是否具有执业资格;评估报告引用其他机构的评估结论的,是否已声明对引用行为负责,评估基准日、评估结果是否相匹配。
5、评估报告的备查文件是否齐全;评估报告的格式及内容是否符合有关规定;各项资产评估选取的评估过程、评估方法、评估依据是否合理规范;评估报告摘要、正文及委托方、资产占有方及评估机构、评估人员出具的承诺函、签字是否完整。
6、对于评估报告中披露的可能影响评估结论的特别事项说明、瑕疵事项和评估基准日后重大事项等内容,企业是否做出说明和承诺。
7、评估报告中有关数据与备查文件中的相关会计资料是否相符,评估人员对账面值的调整是否合理;评估报告有关数据与审计报告数据是否一致或匹配。
8、评估结论及分析是否准确、合理、完整。
9、参与评审的专家是否达成一致意见。