建设项目跟踪审计优推4篇
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跟踪审计阶段性报告(一期【第一篇】
一、 建设项目基本情况
(一) 项目概况
(二) 项目建设、勘察设计、监理、施工单位情况
二、 工程实施情况
(一) 工程进度情况
(二) 工程质量情况
(三) 工程安全情况
三、 跟踪审计实施情况
(一) 设计联系单审计
(二) 工程款支付审计
四、 跟踪审计意见单的出具情况
五、 工作建议
六、 工作成果
七、 下阶段的工作安排
根据跟踪审计方案及实施流程的要求,现将本阶段******工程的基本情况、工程实施情况、跟踪审计实施情况、审计意见单的出具情况、工作中发现的问题及建议、主要工作成果小结、下阶段的工作计划安排以及需协调的问题等汇报如下:
一、 建设项目基本情况
(一) 项目概况
该项目通过***立项,项目位于****。项目规模:********。
(二) 项目建设、勘察设计、监理、施工单位情况
该项目建设单位为******;设计单位为******;地勘单位为******;监理单位为******;施工单位为******、******。
二、工程实施情况
(一) 工程进度情况
1、****标段路基换填,排洪沟开挖已完成;排洪沟的基础和挡墙砌筑已完成部分。所有盖板涵基本全部完成。管沟沟槽开挖已基本完成,部分管道铺设已完成。
2、****标已经对清水池、过滤池、反应池的基础开挖换填、垫层浇筑已经完成。清水池的钢筋绑扎和混凝土浇筑已经完成。现正对过滤池的钢筋进行绑扎,等待配电房和值班室的变更图。
3、****抛石挤淤和路基基层已经完成,排洪沟,管沟沟槽的开挖已基本完成;现正对排洪沟,管沟的换填和挡墙砌筑进行施工,部分管道的铺设也在进行中。
(二) 工程质量情况
工程质量合格。
(三) 工程安全情况
无安全事故
三、跟踪审计实施情况
审计组近期根据收集到的资料,进驻现场开展了审计工作。
(一) 设计联系单审计
暂无
(二) 工程款支付审计
各标段支付两次预付款,每次按合同价的5%。
四、跟踪审计意见单的出具情况
本阶段审计组共出具了6份跟踪审计建议函,建设单位基本上采纳了审计组的建议,初步取得了审计成效。
五、 工作建议
1、 对****的重大设计变更进行优化,使用周边满足设计要求的低价材料。 2、 为了保证工程实施过程中中间计量的真实性与准确性,进一步完善中间计量环节的流程管理:建议建设单位应增加针对中间计量环节的工作人员或者聘请专业测绘公司,以保证测量数据的准确性;并且加强中间计量环节的程序监管,完善中间计量管理制度。
3、 针对所有合同外的新增材料,组织实地询价。
4、建议监理单位及时向审计组提供有关造价变更的信息(可在监理例会工作汇报上单设一栏),让监理单位发挥对现场专业的优势,审计组发挥造价专业的优势,形成合力,为业主方提供更好的服务成果。
六、 工作成果
1、 在****软基处理的重大变更中,提出优化方案,降低了建设成本。
2、 针对工程质量中存在的问题,提出建议,保证了工程质量。
3、 对工程量清单编制提出合理化建议,起到控制造价、减少纠纷的作用。
4、 对进度计量的审批,严格控制了超前拨付的情况。
七、 下阶段的工作安排
1、做好现场实地收方工作。
2、针对新增材料的单价进行实地询价。
3、做好对变更、签证的审核。
4、严格控制进度款的审批。
****项目跟踪审计组
跟踪审计报告【第二篇】
被审计单位:审计项目:
根据《中华人民共和国审计法》第二十二条的规定,我局派出审计组,自XXXX月XX日至XX月XX日,对XX(单位名称)建设的XX(项目名称)进行跟踪审计。审计期间,审计组审查了你公司的XXXXX(工程资料名称)等相关工程建设资料。XX(单位名称)对审计要求提供的资料能积极配合。根据《中华人民共和国审计法》及有关法律规定,XX(单位名称)对其提供的与审计相关的工程资料及其他证明材料的真实性和完整性负责。衡东县审计局的责任是依法独立实施审计并出具审计报告。
一、 建设项目基本情况 至少应涵盖以下几个方面的内容
1.项目概况:
投资计划文号,计划投资金额及资金来源,工程建设地域范围,建设内容;
2.建设程序履行情况:设计单位,招标控制价,招标日期,开标日期,中标单位及中标金额,施工及设备采购合同签订日期及合同金额及施工合同建设内容,监理单位及签订合同日期等;
3.工程建设完成情况:项目开工日期,竣工验收日期,工程变更情况,其他事项变化情况,工程款的支付情况等。
二、 审计实施情况及评价
审计实施情况至少应涵盖以下几个方面的内容:
跟踪审计采取方式,审计的内容及重点,审计采取的措施,
参加相关会议,审计成果等
评价至少应涵盖以下几个方面的内容:
提供资料是否真实、完整、合法,是否建立健全内控制度,跟踪审计发现的问题。
三、跟踪审计意见的采纳和整改情况 至少应涵盖以下几个方面的内容:
在跟踪审计过程中发现的问题(以审计意见单等形式反映的问题),建设单位、施工单位已整改或未整改的情况。
四、 审计建议
至少应涵盖以下几个方面的内容: 对审计发现的问题未整改提建议, 对下阶段接受工程结算审计提建议, 对下阶段工程竣工决算工作提建议, 其他建议
全过程跟踪审计【第三篇】
目 录
一、 项目概况
二、 全过程跟踪服务的目的与任务
三、 服务范围及工作内容
四、 全过程跟踪审计服务的指导思想和审计目标
五、 项目部组织结构图及人员职责
六、 建设过程各阶段的具体工作和责任细化
根据中华人民共和建设部颁发的《工程造价咨询管理办法》规定及委托方要求,并根据我单位长期实践经验制定本操作规程(全过程跟踪服务方案)。
一、项目概况
项目名称:
建设地点:
建设规模:
项目工程费用:
咨询业务要求:
咨询单位:
资质要求:工程造价咨询甲级以上资质
二、 全过程跟踪审计的目的与任务
检查工程项目准备工作情况,项目是否具备开工条件,以防止资金不落实、条件不具备的项目开工,造成损失浪费。
及时纠正工程项目建设中存在的问题,保证工程建设项目合理、合法进行,提高资金使用效率,注意节约投资,以提高经济效益和保证按期完成。
加强委托方基建管理力量,协助委托方控制好工程造价,贯彻委托方的审计管理理念,促进工程建设管理水平的提升。
三、服务范围及工作内容
1、服务范围
2、用现代审计方法对建设项目决策、设计、招投标、工程中规模XX万元以上的工程招标
文件和招标答疑文件、施工合同,重要的隐蔽工程、大宗材料和设备采购、工程进度款、XX万元以上的工程变更及洽商费用、索赔费用等;竣工结算、竣工决算。
3、对建设工程管理情况及造价控制情况定期出具审计报告。
4、执行与本项目建设有关的其他规定的活动和服务工作。
5、全过程审计的工作内容
6、直接接受并执行委托方及业主有关项目的指令;
7、指定项目经理、对委托方及业主关于服务的书面询问给予书面答复;
8、根据委托方及业主要求,提供有关的投资预算分析报告供委托方及业主审核; 2、4编制项目方案及概算、施工预算、竣工决算;
9、主持由委托方及业主发标的材料、设备、工程及其他服务的招投标工作,编制商务标书、组织招标答疑文件、编制施工合同文件、审核投标资料、编制投标综合报告、参加合同的商务谈判;
10、协助委托方及业主进行合同管理,负责合同的解释,每月提供计划与实际付款说明; 2、7协助审核、控制工程进度款的支付,最晚审核时间不超过进度款支付申请提交日后的14日历天;
11、对承包商的施工报价和材料报价进行审核确认;
12、审核承包商的工期延长申请及工程变更款的申请,一般最晚审核时间不超过申请提交日后的7日历天,特殊情况另行协商;
13、其他与建设成本控制有关的估价、咨询工作;
14、对市政配套方案进行经济分析,协助委托方及业主控制市政配套工程的成本;
四、全过程跟踪审计服务的指导思想和审计目标
(一)、全过程造价咨询工作的指导思想:
1、在项目全过程审计过程中依法维护建设单位利益,确保建设单位取得最佳投资效益。
2.根据合同委托的范围和职权,从组织和管理的角度、采取经济、技术、法律等手段,公正行使权力,?确保建设项目的各项合同目标圆满实现。
3.严格按照国家规范、标准和地方有关规定及公司的有关规章制度,督促承包单位实施项目建设,确保建设单位目标的顺利实现。
4、保证审核资料的真实性、合理性,为委托单位提供转入固定资产真实的投资额。
(二)、全过程跟踪审计工作目标:
1、真实、合法、有效;
2、满足审计对象经济特征本质要求。
3、满足审计功能最优发挥;
4、满足委托者对审计工作的要求;
跟踪审计报告模板【第四篇】
我公司接受委托(或者:经公开招投标确定,我公司),于200X年X月至20XX年X月对……(项目名称)实施了跟踪审计。审计过程中,重点对……范围、……内容进行了跟踪审计。现将跟踪审计情况报告如下:
一、项目基本情况
(一)项目立项审批情况,主要包括以下几个方面的内容:
1.项目立项审批时间、文号、投资、建设规模、建设内容
2.国土、环保、规划、建设等相关审批手续履行情况
(二)相关参建单位及招投标、直接发包情况,主要包括以下几个方面的内容:
1.勘察设计、监理、招标代理、质量检测等单位,合同金额,以及其招投标情况。
2.分标段说明招投标情况、施工单位、中标或合同金额;直接发包工程、施工单位、合同金额及报批手续履行情况等。
(三)项目实际建设情况(包含开工及完工时间,以及相关完工验收情况等)
二、跟踪审计实施情况
(一)人员配备、驻场审计时间安排,人员到岗到位情况(包括人员调整、时间变动等情况)
(二)结合项目特点,叙述跟踪审计主要做法,内容包括:
1.采用的跟踪审计方式,驻场时间。
2.对该项目建设主要内容、重点环节等采取的审计方式、方法、措施(结合审计实施方案中规定、审计内容、程序、步骤,是否履行且到位),提出了哪些审计意见和建议,建设单位采纳情况,取得的成效。
(主要包括优化设计和施工方案及其节约额、规范控制变更和隐蔽工程、提高建设和施工管理水平、规避审计风险等重大及重要内容,要列举实例,并有相关资料及数据支撑。)
三、审计结果
(一)取得成效。汇总说明跟踪审计过程中取得的成效,包括发出审计意见建议份数、采纳情况、节约建设资金;在工程管理、投资控制等方面的监督中取得的成效。
(二)跟踪审计发现的问题、提出审计意见内容及解决办法。对已整改落实情况和尚未整改落实情况分别表述。
四、审计评价
对该建设项目从立项到完工进行全面评价(项目建设程序履行情况、建设管理情况、技术服务单位履职情况及配合审计工作情况等),包括值得肯定方面与存在不足方面。对建设项目的功能、功效、缺陷等不作评价。
五、审计体会及建议
(一)跟踪审计体会。总结该建设项目跟踪审计工作的经验,排查工作中存在的问题与不足,并需要分析原因,提出改进设想、措施,供今后在同类项目的跟踪审计中借鉴。
(二)跟踪审计建议。针对该项目建设过程中存在的不足或目前工程建设中普遍存在的共性问题,从全局角度提出切实可行的建议(主要针对“三、审计结果”跟踪审计发现的问题、提出的审计意见和尚未整改落实情况及“四、审计评价”存在的问题与不足方面提出意见建议)。
(造价咨询单位印章)