工作流程总结报告(优质10篇)
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工作流程总结报告篇1【第一篇】
一)。实物入库:
收货员收材料之前需核对供应商的送货单是否具备以下信息:供应商名称,订单号,存货编码,数量;如订单上的信息与采购订单不符,征求采购人员意见是否能够收下。
二)。单据入库:
采购人员按照检验合格单,将检验单上的数据入到中,便于以后对帐。但也存在些问题,表现为:1。外加工的检验合格单没有入库;2。采购入库订单号和数量比较混乱。
工作流程总结报告篇1【第二篇】
(1)财务经理。
a、日常工作。
(1)根据国家财务会计法规和行业会计规定,结合项目公司特点,负责建立有效的财务管理制度和具体规定,报经领导批准后组织实施。
(3)主动进行财会资讯分析和评价,向领导提供及时、可靠的财务信息和有关工作建议。协助财务总监做好本部门内务工作。
(4)与工商、银行、审计、税务等业务管理部门保持良好的沟通和合作;。
(5)负责会计监督。根据规定的成本、费用开支范围和标准,审核原始凭证的合法性、合理性和真实性,审核费用发生的审批手续是否符合公司规定。
(7)负责组织内部检查、组织会计报表审计以及验资等专项事务;。
(8)负责分析、预测公司总体经营状况,及时完整地编报各种财务报表;。
(9)负责财产物资的登记及使用情况的检查监督,保障财产物资的安全和有效合理使用;。
(10)组织项目公司财务系统的各类岗位培训、技能培训工作;。
(11)负责财务分析、财务预决算及财务解决方案的提出;。
(12)复核销售提成;及时与销售部的销售提成表进行审查核对,保障销售数据的核对无误。
(13)配合对内、对外事务。配合各部门工作;。
(14)负责保管项目公司财务专用章,并健全印章领用审批登记等手续。
(15)完成上级交办的其他工作。
b、权利。
(1)参与项目项目公司重大经营会议,为会议决策提供采取数据和信息;。
(3)对项目项目公司预算汇总平衡的权力;。
(4)对违反财务制度的单位和个人给予处罚的'权力;。
(5)对其他部门实施财务考核的权力;。
(6)具有内部员工考核的权力。
c、责任。
(1)对资金安全、财务内部控制、财务信息的真实性、财务核算合法性等负责。
(2)如因工作失职,给项目公司造成损失,应负相关经济、行政责任直至法律责任。
d、隶属关系。
(1)直属上级:总经理、财务总监。
(2)直属下级:财务会计、出纳、
(2)财务(会计)主管。
a、日常工作。
(1)在财务经理领导下,按照公司财会制度和核算管理有关规定,负责公司各种核算和其他业务的记帐工作。
(2)根据财务制度规定,设置科目明细帐和使用对应的帐簿,认真、准确地登录各类明细帐,要求做到帐目清楚、数字正确、登记及时、帐证相符,发现问题及时更正。
(3)负责依税法规定做好印花税贴花工作及相应的缴纳记录。
(4)负责固定资产的会计明细核算工作,建立固定资产辅助明细帐,及时办理记帐登记手续。按月正确计提固定资产折旧,定期或不定期地组织清产核资工作。
(5)在财务经理领导下,准确、及时地做好帐务和结算工作,正确进行会计核算,填制和审核会计凭证,登记明细帐和总帐。
(6)正确计算收入、费用、成本,正确计算和处理财务成果,具体负责编制项目公司月度、年度会计报表、年度会计决算及附注说明和利润分配核算工作。
(7)负责公司的各项债权、债务的清理结算工作。及时按月与银行对账单,进行对账出具调节表,并交财务经理审核。
(8)正确进行会计核算电算化处理,提高会计核算工作的速度和准确性。
(9)负责公司税金的计算、申报和解缴工作,协助有关部门开展财务审计和年检。
(10)及时做好会计凭证、帐册、报表等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作。
(11)负责对存放的付款合同进行集中的归档管理,并建立合同台帐。按合同的类别、名称、签订单位、合同金额、付款时点及金额、执行情况等做出详细准确的反映。
(12)做好销售统计工作,及时与售楼流水账、销售日报进行核对;并对销售合同进行整理、归档。
(13)完成领导临时交办的其他任务。
b、权利。
(1)对涉及财务开支的人员有财务监督权。
(2)对对财务开支手续不完善、不合法的支出,有拒绝办理权。
(3)要求相关部门和人员配合的权力。
(4)财务经理授予的其他权力。
c、责任。
(1)对工作质量负责。
(2)如因工作失职,给公司造成损失,应负相关经济、行政责任。
(3)出纳。
a、日常工作。
(1)熟悉有关法律法规,特别是国家关于现金和银行存款的管理制度;。
(2)根据收付款凭证办理收付款事项,做到账目日清月结,准确无误;。
(4)掌握库存现金限额,超过限额时必须及时存行,避免现金坐支;。
(5)保管好负责人私章、支票,严格审批手续,禁止签发空头支票;。
(8)保守秘密,有权拒绝不该知道的查询;。
(9)完成领导交办的其他工作。
工作流程总结报告篇1【第三篇】
为搞好优质服务,儿科主任及护长高度重视,围绕优质、高效、品牌进行流程再造,以快捷、满足病人的需求为原则,更好、更快地为病人服务,从以下方面加强管理,提倡感动服务。
1.科主任牵头,及时向全科人员布置今年优质服务月活动的内容和要求,调动一切积极性,根据儿科的具体情况,制定本措施。
2.组织全科人员重新学习医院的各项规章制度,增强依法行医的自觉性。
3.继续推行换位思考的做法,提高服务质量,改善服务态度。
4.配合“三好一满意”的主题,全面检讨现有的制度和工作流程,通过改善细节提高为患者服务的质量。
5.下午为满足广大患儿母亲及家属需求,安排专业的护理人员进行育婴操作示范讲座等宣传。
6新生儿病区的患儿出院1周及1个月内进行婴儿康复追踪,随访家属,了解情况。
7.对新生儿病区的患儿进行早期心智开发,配备音响设备,每天定时播放音乐。
8.加强医院感染流程管理,降低新生儿医院感染发生率。
9.注重人文关怀,在重大节日及患儿生日时对其实行送温暖活动。
10严格执行纪律和规章制度,及时处理病人的投诉,并对相应的责任人从严处理。
工作流程总结报告篇1【第四篇】
6、负责公司总部、子公司的财务人员的管理、考核、人员调配;。
7、总部及子公司资金与报表的综合管理、公司总部及子公司财务数据的汇总分析工作;。
岗位要求:
4、熟悉财务工作流程,具有丰富的财务管理经验;善于资金运作、财务分析、内控管理。
5、熟悉国家各项相关财务、税务、审计法规和政策.
6、良好的职业道德、责任心与沟通能力,具备一定的数据分析能力(成本控制);。
工作流程总结报告篇1【第五篇】
为了使本单位的后勤库房管理规范化,保证财产物资的完好无损,根据企业管理和财务管理的一般要求,结合本单位的一些具体情况,需定如下规定。
库房开放领用时间为每周一、三、五,其它时间为做账、盘点时间。
仓库管理工作的任务:
(一) 根据本规定做好物资出库和入库工作,并使物资储存、供应等环节平衡衔接。
(二) 做好物资的保管工作,如实登记仓库实物账,经常清查、盘、点库存物资,做到账、物相符。
(三) 做好仓库安全保卫工作,确保仓库和物资的安全。、
(四) 对于物资验收入库过程中所发现的有关数量、质量、规格、品种等不相符的现象,库管员有权拒绝办理入库手续,并视其程度报告相关领导。
仓库物资的出库
仓库物资的保管
一.仓库设物资材料实物保管账(简称“仓库实物账”)和实物登记卡,仓库实物账按物资类别、品名、规格分类进行销存核算,同时,在每一物资材料存放点设置物资材料实物登记卡,根据入库单、出库单和领料单等及时登记仓库实物账及实行卡,保证账、卡、物相符。
二. 建立和健全出入库人员登记制度,入库人员均须经过仓管员的同意,并经过登记之后,方可在库管员的陪同下进入仓库,进入仓库的人员一律不得携带易燃、易爆物品,不得在库房内吸咽。
三. 库管员应严格执行安全工作规定,切实做好防火、防盗等工作,定期检查,保障仓库和物资财产的.安全。
四. 仓管员工作调动时,必须办理移交手续,由财务领导进行监交,表上签名,只有当交接手续办妥之后,才能离开工作单位。
五. 未按本规定办理物资入、出库手续而造成物资短缺、规格或质量不合要求的和账实不符,库管员应承担由此引起的经济损失,后勤部主管应负领导责任。
库管的主要职责:
一.仓库***岗位职责
1. 上岗后第一时间应对仓库的门,窗及各库区存放的物资进行巡查,发现异常立即报告。
2. 每天下班前对各库区的门,窗等进行检查,确认防火、防盗等方面确无隐患后才可离岗下班。
3. 每天打开一次各库区的门,窗一小时,让空气对流,更换库内空气。
4. 每天打扫库内地面卫生。地台板要摆放整齐。周末应打扫库内天花板、墙壁的蜘蛛网,吸尘及抹窗玻璃。
5. 每天一次检查仓库区内、外的防火设施,发现问题要立即整改并向主管报告。
6.合理安排库内堆位,预留足够的出入通道及安全距离,安全高度。物品按指定堆位整齐叠位。发现倾斜要立即纠正。不准在货堆上行走、坐卧,也不准在货堆旁的通道坐、卧。
7.仓库内的每一堆货物应在显眼处挂上货卡。每一堆货物都应有帐。货卡和帐面上的货品名称、批号、规格、数量与货品实物应完全一致。
8.货物出入仓时,仓管员应依据,进仓单、提货单核准出入物品的名称、批号、数量,准确地收发货,收发完毕后,应立即填写挂在货堆上的货卡并立即入帐。
9.入库物资严格把好验收关,做好各种验收数据记录,发现变质拒收入库,所有材料先进先发,后进后发,以防保管期过长变质。
10.要按规定尺寸,保持库内合理干湿度,发现干湿度超过规定,即使开门通风,保证物资完整,不易变质。
11.所有怕潮物品应及时入库上架(如办公纸类)。料库、料区潮湿的应按规定下垫尺寸增高50%。
12.根据各类物品物资说明书的保管要求,结合实际采取相应的措施。
13.坚决拒绝手续不齐的物品进出。对于货物的正常出入,库管员要按要求填写各类单据,否则坚决不准带货物出仓库。
14.收发货后相关的单据应迅速分发到相关部门,不允许延误甚至遗失。
15.仓库员保管的单据,帐本应妥为保管,平时应上锁,节假日加封条。
16.按时做好库存报告草稿并向后勤主管递交。
17.所有单据都要后勤主管审核并签名后才能交供应商或采购。
18.完成上级的临时工作安排。
库房***工作流程
1、请购
2、验收
1)库管员根据采购计划进行验货;
2)对于印刷品的验收,后勤部依据使用部门提供的样板进行;
4)所有物资的验收,一律打印入库单或直拨单,一式三联,第一联交财务部,第二联仓库留存,第三联送货人留存,(如欠帐,此联由送货人留存,凭此联到财务结账,如是采购现金付款,则此联交领用部门备查)。
3、保管
4、盘点