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2023年质量管理体系内审员工资实用

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质量管理体系内审员工资篇1

1.在质量管理负责人的领导下负责开展内部质量体系审核工作,制定内部质量体系审核计划,并配合组织实施确认与监督执行。开展定期和不定期的内部审查工作。

2.负责外部审查的准备与陪同,不符合项的改善跟踪与回复。 3.负责内部体系的宣传培训及监督执行。

4.负责体系文件的管控与修订、签发,体系资料的收集归档等。 5.负责质量体系审查工作的陪同与处理。

6.负责质量体系客户审查不合格事项的回复与跟踪确认。 7.负责公司内部人员质量体系的培训及考核。

8.负责内部稽核不合格事项的回复跟踪与效果确认。

9.体系文件控制过程中出现的问题及不适合事项及时反馈并提出整改意见。 10.负责定期对分公司的质量管理体系运行情况进行培训、检查、监督、审核。11.贯彻、执行国家有关档案工作的方针、政策和法规以及相应的规章、制度,制定公司档案工作的规章制度,并对执行情况实施监督、检查。

12.负责公司一级档案资料的收集、整理、归档、保管、销毁工作,做到帐、物、卡相符。档案分类要科学,内容保持有机联系,保管期限准确,便于保管利用。热情、耐心接待查档人员,坚持查档规定,做到调卷迅速、准确、不断提高工作效率。

13.负责对二级档案管理工作进行监督和指导以及检查验收工作。

14.认真贯彻执行党和国家的保密制度,确保档案安全。严禁非工作人员随意进入档案库房。

15.负责制定公司办公用品及办公设备采购计划;负责办公用品的保管和签发;负责公司固定资产的登记与管理。

16.负责承办上级交办的其他与档案业务相关的工作任务。

质量管理体系内审员工资篇2

内审员岗位职责

1.内审员工作职责

负责质量体系审核、过程审核、产品审核、为了确定本公司的质量管理体系与标准体系文件要求的符合性及实施的有效性;

体系审核--检查质量管理体系是否有效的实施和保持;

过程审核--检查所采用的过程和方法是否与过程技术规范和要求相符,并且合理有效; 产品审核--发现缺陷、检查是否符合技术规范和客户要求;

2.审核组长(副组长):

全面负责审核各阶段的工作;

负责协助管理者代表选择内审组成员; 负责制定内部质量审核计划;

负责对公司质量体系的运行监督、组织进行年度内审及管理评审; 提交审核报告及管理评审;

3.内审员:

负责配合审核组长进行内审活动;

负责本部门内指导、监督质量体系正常有效运行; 负责对公司内质量体系要求提出整改意见及建议; 负责本部门流程监督、文件整理保存;

负责跟踪本部门存在不符合需要改进的纠正措施;

4.内审员结构图

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