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了解财务内勤工作的职责和内容热选【优推8篇】

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了解财务内勤工作的职责和内容【第一篇】

3.根据公司发展战略,搭建合理的财务管理体系;。

4.建立并完善公司财务管理制度、工作标准和相关工作流程,进行有效的内部控制;、

5.负责公司的会计核算、成本管理、税务管理、预算管理、资金管理及风险管控;。

7.研究和掌握国家税收政策,开展公司税务筹划;。

8.制定公司资金运营计划,统筹资金管理,并进行有效的风险管控;。

9.制定公司财务分析体系,定期组织财务和专项分析,为经营决策提供依据;。

10.负责融资的全面工作,推动公司融资工作的成功实施;。

11.负责部门员工的工作安排,并对下属进行工作指导,确保部门工作的顺利开展;。

了解财务内勤工作的职责和内容【第二篇】

1、全面负责财务部的日常管理工作。

2、组织制定财务方面的管理制度及有关规定,并监督执行。

3、制定、维护、改进公司财务管理程序和政策,制定年度、季度财务计划。

4、负责编制及组织实施财务预算报告,月、季、年度财务报告。

5、负责公司全面的资金调配,成本核算、会计核算和分析工作。

6、负责资金、资产的管理工作。

7、财务风险监控。

8、管理与银行及其他机构的关系。

9、协助财务总监开展财务部与内外的沟通和协调工作。

了解财务内勤工作的职责和内容【第三篇】

3、与供应商沟通安排订单,跟踪排查缺货计划,优化产品结构。

4、滞销、近效期、破损、退货品种处理。

5、熟悉医疗器械相关产品、熟悉电脑操作、对采购流程熟悉。

6、有一定社交能力、较强谈判能力和语言技巧、服从公司制度、认真负责、团结协作。

了解财务内勤工作的职责和内容【第四篇】

3、负责存档部门采购合同、订单以及供应商营业执照等文件;。

4、负责整理采购员签订合同交采购部主管、经理签字,盖章;。

5、负责采购部主管、经理签字盖章文件转回采购员以及存档;。

6、负责采购部人员休息安排提交采购部主管、经理审核;。

7、其他采购部主管、经理安排事项及协助事宜。

了解财务内勤工作的职责和内容【第五篇】

1、按照规定的采购流程,协助采购员/采购经理进行采购工作。

2、负责系统订单的录入、审核。跟踪到货情况、异常反馈等。

3、部门内部的费用处理,包括采购报销、客户对账、应付款请款等。

4、负责政府部门相关的系统填报(易制毒、易制爆系统)。

5、上级领导交办的其他工作。

了解财务内勤工作的职责和内容【第六篇】

1、认真贯彻执行《会计法》、《审计法》和相关法律法规、方针政策,执行上级和农村公路管理处制定的各项规章制度。

2、负责编制年度财务预算;年度财务决算、检查、监督各项资金的使用、管理情况,宏观调控财务运行状况。

3、负责监督、检查全市农村公路资金的管理、使用情况。

4、负责农村公路建养资金管理和审计工作。

5、负责全系统会计人员继续教育和业务培训工作。

6、负责农村公路管理处住房公积金管理工作和固定资产管理工作。

(一)科长岗位职责:

1、主持财务审计科的全面工作,制定本科工作计划,完善本科工作制度并组织实施,加强工作人员管理,组织完成本科室职责范围内的各项工作任务。

2、协助领导指导我处的财务管理、会计核算、内部审

计工作及固定资产管理工作。

3、协助领导指导、监督、检查各县(市)区的财务、审计工作。

4、负责组织各县(市)区财会工作人员的业务培训工作。

5、掌握经费的月、年实际用款进度,及时反馈信息,供领导决策。协调科室内各岗位的关系,做好有关经费及其他资金收付核算和管理工作。

6、组织科室人员的业务学习,提高与财务审计业务相适应的专业胜任能力。

7、负责完成处领导交办的其他工作。

(二)副科长岗位

1、遵守财经纪律,坚持财务制度。

2、协助科长做好我处的财务管理、会计核算及固定资产管理工作。

3、负责记账、资金核算、会计电算化岗位工作。

4、完整准确、及时上报各类会计报表。

5、承办领导交办的其它工作。

(三)副科长岗位

1、强化审计基础工作,建全内部审计岗位责任制、审计管理制度,对日常资金往来、财务收支情况严格进行审计监督,规范财务行为。

2、负责全市农村公路建设资金使用的专项审计,监督管理工程预(决)算、银行信贷使用、工程建设资金拨付及其他相关的财务工作,保证工程建设用资金专款专用。

3、监督、检查各县(市、区)农村公路管理所按照有

关规定开展审计工作,建立健全全市农村公路系统的内部审计人员队伍,组织各县(市、区)审计人员业务知识培训,提高审计人员业务素质。

4、完成好上级机构指定的专项审计工作和社会委托审计。

5、完成好处领导交办的其它各项工作。

(四)科室人员分工

1、基建出纳:做到工程资金及时支付,保证工程建设顺利进行;做到资金无差错,各类支票、印章妥善保管,并严格按照规定用途使用;配合做好审计工作。

2、经费出纳(工会出纳):做到全处办公经费支付,保证全处工作的正常开展;做到资金无差错,各类支票、印章妥善保管,并严格按照规定用途使用。

3、档案、票据管理:负责整理装订会计档案;负责会计档案保管;负责会计档案移交;负责会计档案的借阅工作;参加监销会计档案;负责接收撤销、合并单位及建设单位项目完工后的会计档案。

了解财务内勤工作的职责和内容【第七篇】

1、负责办公室的日常事务工作(清扫卫生、电话记录、客户回访)。负责各种文件资料的打印:传送,以及相关文件,材料领取,保存。

2、认真贯彻执行公司的相关规定,制度:领会领导的意图并认真传达,网站新闻传达。

3、将文件资料分类保管,存档,以便随时翻阅调用,并负责收发,登记,阅签,清退,整理,归档,最重要的一定要坚决执行机要文件的_工作。

4、负责办公室的其他日常事务,并负责来访,引见,收发传真,以及接听电话等。

5、负责做好楼门公共设施的损坏记录,及时上报领导。

6、参与,策划相关会议:并拟写通知:传达相关人员,并提交给负责人审核,然后存档,以备日后查阅。

7、热爱本职工作,服从分配,听成领导,能够自觉的遵守公司里的各项规章制度,认真工作,扎实。

8、认真遵守劳动纪律,严格执行岗位制度,熟悉本岗位的工作任务与要求明确服务宗旨,端正劳动态度,讲究工作效率。

9、办公室内勤岗位工作有时还包括协调人事,财务,甚至仓库等部门的关系。

10、及时完成领导交代的事务。

了解财务内勤工作的职责和内容【第八篇】

1、 接收有关部门委托(或按年度审计工作计划),确定具体审计项目。

2、 组成审计小组,并确定审计小组组长(项目负责人)。

3、 对被审计单位(人),进行必要的了解和调查。主要了解该单位工作(经营)性质、工作(经营)范围,组织结构,人员情况,财务核算特点(包括主要账号的设置情况),以前对该单位的审计情况等。

4、 确定审计工作重点,制订审计工作计划方案,并经领导审阅批准。

5、 编制审计通知书,被审计单位承诺书,并经领导审阅批准。

6、 下发审计通知书,并召开由审计处领导、审计小组成员和被审计单位有关人员参加的进点会。

7、 将审计通知书抄送财务处,由财务处提供被审计单位有关财务资料(包括账簿的电子文档)。

1、 对财务处和被审计单位提供的有关会计资料(包括电子文档),实施财务审计程序。

(1) 按账号(账户)中明细项目汇总财务收支情况,并编制审计检查表。

(2) 按账号(账户)分类汇总财务收支情况,并编制审计检查表。

(3) 按重点对具体会计事项进行详细检查,并编制审计检查表。

(4) 抽查会计凭证,对主要会计事项的会计凭证进行复樱

(5) 根据审计工作需要,找有关人员和部门调查了解情况,并及时做好调查记录,如有必要可召开座谈会。

(6) 在审计实施过程中,审计小组要及时向审计处领导汇报审计进展和审计过程中的有关情况。

2、 整理汇总审计实施过程中发现的问题及有关情况。

3、 审计小组向审计处领导汇报审计过程中发现问题和有关情况,对问题进行初步筛选,确定需进一步核实的问题。

4、 实施相关的追加审计程序。

5、 审计小组再一次向审计处领导汇报核实和追加审计实施情况,并确定在

审计报告中反映的问题和需披露的事项。

1、 审计小组归集审计工作底稿、并编制审计报告初稿,并将审计报告初稿和审计工作底稿提交审计处分管业务的领导进行审核。

2、 审计小组按审核后的要求,对审计报告进行修改。

3、 审计小组向审计处领导汇报审计报告的.征求意见稿,并对审计报告的征求意见稿进行定稿。

4、 将审计报告的征求意见稿送相关分管领导和财务处领导传阅,并进行相应的沟通。

5、 对审计报告的征求意见稿进行修改定稿。

6、 将审计报告的征求意见稿征求被审计单位(当事人)意见。

7、 将定稿后的审计报告进入网上审批程序,并出具正式审计报告。

8、 向有关领导、部门及当事人送达正式审计报告。

1、 审计小组按审计档案归档程序,整理、归集审计工作底稿。

2、 将整理好的审计档案装订成册。

3、 按要求对归档审计报告进行统一编号、装盒。

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