内审员的条件和岗位职责(精彩4篇)
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内审的岗位职责【第一篇】
工作职责:
1、实施集团下属各公司的'经济效益审计
2、实施集团及下属各公司的年度经营指标完成情况考核工作
3、开展集团及下属各公司总经理、主要负责人离任经济责任审计、任中经济责任审计
4、实施集团及下属各公司财务收支和经营成果审计
5、参与检查集团及下属各公司预算执行情况及考核工作
6、完成领导交办的其他任务
任职要求:
1、本科学历,财务、审计或经济类相关专业;
2、三年以上相关工作经验,具有企业内部审计工作经验佳;
3、专业知识扎实,熟悉财务处理
4、注会过三门以上、内审师或国际注册内审师等相关任职资格
注:公司双休、五险一金入职即交,免费工作午餐、法定节假日、带薪年假、优厚的节日现金福利,定期体检,集团内部豪车购车优惠活动等。
工作内容涉及全国范围内出差,如不能接受出差,请勿投递简历。
内审的岗位职责【第二篇】
内审总监岗位职责
工作职责:
1、全面负责公司各内部机构的内控工作,建立和完善内部控制体系,推动内控政策和流程的落地实施,确保公司的风险内控管理措施在符合成本效率的前提下有效运行。
2、为各部门经营和管理提供内控合规支持与服务,对接业务部门的流程和系统的建设、优化的风险提示和内控咨询;
3、审核起草公司商业活动的。合同、协议等涉及风险控制的文件,提供合规意见,并管理规范相关文件;
4、和财务、法务、业务及信息系统等团队密切合作,确保各项风控理念和措施能高效、正确地植入公司业务流程,不断推动公司风控工作的信息化水平;
5、根据管理需求,以风险为导向开展专项的内部审查工作,及时向管理层和业务部门反馈意见,为有效降低和防范经营及管理领域中的风险提供改善性建议。
6、密切关注监管机构发布的新法规、制度及通知。研究、解析国家及各监管机关发布的政策、法规,为集团管理层提供决策参考。
内审员岗位职责【第三篇】
1、会计、财务等相关专业有经验者
2. 每日现金往来账目的准确,监督店铺的。营业款,能熟练使用办公应用软件,熟悉数据统计及分析方法;
2、准确安排店铺盘点,与店铺对接盘点事宜,盘点损益报表提交,每月店铺不定期抽查盘点;
4、店铺活动活动方案的审核,监督店铺折扣,积分抵扣监督,善于沟通,心态平和,有较强的学习能力;
内审的岗位职责【第四篇】
1、参与公司内审部专项审计、流程审计、反舞弊审计项目;
2、对所负责的审计业务中的控制漏洞提出改进意见并督促业务部门按时改进;
3、参与和维护面向全员的反舞弊机制和制度;
4、执行内审部门宣传工作;
6、完成上级交办的其他日常事务性工作,能独立处理和解决所负责的。任务。