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『精推』资产清查工作报告

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资产清查工作报告【第一篇】

随着公司业务的不断发展与壮大,为确保公司资产安全、完整和准确,提升资产管理水平,本次进行了全面的'资产清查工作。现将清查工作情况报告如下。

一、清查工作范围

本次资产清查工作涉及公司所有部门及下属单位,涵盖固定资产、流动资产、无形资产等各类资产。清查范围包括但不限于:办公设备、生产设备、交通工具、库存商品、应收账款、专利权、商标权等。

二、清查工作实施

1. 组织安排:公司成立了资产清查领导小组,负责统筹协调清查工作,各部门设立清查小组,负责具体实施。同时,制定了详细的清查计划和方案,明确了清查工作的目标、任务和时间节点。

2. 资产盘点:各部门按照清查方案,对所辖资产进行了全面盘点,逐一核对资产数量、规格、型号等信息,确保账实相符。同时,对盘亏、盘盈资产进行了详细记录,并提出了处理意见。

3. 资产评估:委托专业评估机构对公司资产进行了评估,重点对固定资产、无形资产的价值进行了重新核定,为资产管理提供了科学依据。

4. 资料整理:清查过程中,各部门对资产档案、凭证、报表等资料进行了整理,确保了资料的完整性和准确性。

三、清查结果

经过全面清查,公司资产总额达到XX万元,其中固定资产XX万元,流动资产XX万元,无形资产XX万元。清查发现,部分资产存在账实不符、管理不规范等问题,已提出整改措施。同时,通过清查,进一步明确了公司资产结构和分布情况,为优化资源配置、提高资产使用效率提供了有力支持。

四、存在问题及改进措施

1. 存在问题:部分资产管理制度不完善,执行不到位;资产使用效率低下,存在闲置浪费现象;部分资产账实不符,管理责任不明确。

2. 改进措施:完善资产管理制度,明确管理责任,加强制度执行力度;优化资产配置,提高资产使用效率;加强资产监管,定期开展资产清查工作,确保资产安全完整。

本次资产清查工作全面摸清了公司资产底数,为加强资产管理提供了有力支持。未来,公司将继续加强资产管理工作,完善管理制度,提高管理水平,确保公司资产安全、完整和高效运行。同时,将积极探索资产管理新模式、新方法,为公司持续健康发展提供坚实保障。

资产清查工作报告【第二篇】

为了规范公司资产管理,提高资产使用效率,确保公司资产安全、完整,我司于近期开展了全面的资产清查工作。现将清查工作情况报告如下。

一、清查范围及内容

本次资产清查工作涵盖了公司所有固定资产、流动资产、无形资产及其他长期资产。清查内容主要包括资产数量、价值、使用状况、权属关系等。通过实地盘点、核对账目、查阅相关文件资料等方式,对各类资产进行了全面、细致的清查。

二、清查过程及发现

在清查过程中,我们发现了以下问题:

1. 部分固定资产存在账实不符的情况,如设备数量与账目不符、资产位置与实际使用地点不一致等。

2. 部分流动资产存在过期、损坏或闲置的情况,未能充分发挥其价值。

3. 无形资产方面,部分专利、商标等知识产权的权属关系不够明确,存在潜在的法律风险。

针对以上问题,我们已制定了相应的整改措施,包括调整账目、处置过期或损坏资产、明确知识产权权属等。

三、整改措施及建议

为确保资产清查工作的有效性,我们提出以下整改措施及建议:

1. 加强资产管理意识,明确各部门在资产管理中的职责,确保资产的安全、完整。

2. 完善资产管理制度,建立定期清查、盘点、处置等长效机制,确保资产信息的准确性和及时性。

3. 加大对无形资产的管理力度,明确权属关系,防范法律风险。

4. 加强资产使用效率评估,对闲置或低效使用的资产进行优化配置,提高资产使用效益。

本次资产清查工作全面掌握了公司资产状况,为公司的资产管理提供了有力支持。通过整改措施的`实施,我们将进一步完善资产管理制度,提高资产管理水平,为公司的长远发展奠定坚实基础。

同时,我们也意识到资产管理工作的长期性和复杂性,需要持续加强和改进。未来,我们将继续加强资产清查工作,确保公司资产的安全、完整和高效利用。

资产清查工作报告【第三篇】

我单位的国有资产清查工作,在单位领导的高度重视和会计中心会计的配合协作下,严格按照《行政事业单位资产清查工作方案》的工作要求,坚持实事求是的原则,认真核对清查,按时、按质、按量完成了我单位的国有资产清查工作。

一、基本情况

1、在与银行、会计中心和报帐员核对截止资产清查基准日的'有关资料和实物后,固定资产帐面数为671403元,盘亏固定资产60000元,其中盘亏资产为已转让出售资产,此前未入帐;实盘数为611403元。

2、暂存款、暂付款、固定基金、结余、人员基本情况等情况通过核对清查,账实相符。

二、工作内容

1、3月9日召开全市行政事业单位资产清查工作动员大会后,我单位立即动员部署资产清查工作,组织学习本次清查有关文件资料,认真学习财政部06年月12月13日的关于开展全国行政事业单位资产清查工作的通知文件精神,要求工作人员充分把握资产清查中的各项政策。同时成立了以单位主要领导为组长的资产清查工作小组,成立领导小组成员,指定人员负责本次资产清查工作。

2、坚持实事求是的原则,全面进行帐务清查和财产清查。以资产清查基准日为时点,对本单位的银行帐户、暂存款、暂付款等进行核对和清理,做到账账相符、账证相符。同时按照实物盘点同核查帐务结合起来的原则,对本单位的固定资产、负债及收支等情况进行全面清理和核对,以物对帐,以帐查物,查清了资产来源、去向和管理情况,对清查出的盘亏资产均按规定进行了单独列计。

3、卡片录入和报表生成。按照清查的各项结果,建立健全了固定资产卡片,填报了《行政单位资产清查工作基础表》与《行政单位资产清查报表》。各项报表经表间计算和审核成功后,生成资产清查报表,并进行了备份存盘,报表各项结果均与上年度的资产负债表结果一致。

三、存在问题

在本次的资产清查工作中,我单位在规定时间内完成了上报工作。但是在清查过程中,发现资产管理不够科学。这有待于今后的工作中予以解决。

四、整改方向

通过本次资产清查,切实摸清了本单位的资产情况。在今后的工作中,我单位将与会计中心协调做好盘亏资产的入账划定问题,避免造成国有资产流失情况的出现;同时制订国有资产管理制度,规范管理。

资产清查工作报告【第四篇】

按照公司及公司工会资产清查工作的有关政策要求,我工会对所管理的工会固定资产、办公用品、备品及低值易耗品进行清查,已按时完成清查工作任务,现将有关资产清查的工作情况报告如下:

一、资产清查工作总体状况

(一)资产清查工作时间:20xx年4月22日至20xx年4月26日;

(二)资产清查范围:根据公司工会财务部的要求,纳入本次清查范围的为总医院工会固定资产、办公用品、备品及低值易耗品;

(三)资产清查工作具体实施情况:接到公司工会通知后,医院工会认真清查固定资产和库存物品,对借出的进行收回、借用的给予归还,无法使用的'资产和物品进行登记,严格履行报废程序。

(四)经过认真仔细的`资产清查,次工作取得良好的成效。

二、固定资产状况:

总医院工会共有固定资产14项,报废两项(因卡拉OK电视和多功能跑步机已损坏,无法使用,已按照报废程序处理),剩余资产12项。

三、备品、办公用品和低值易耗品状况

总医院工会备品、办公用品和低值易耗品经认真清查,共有22项。

四、清查存在问题分析和整改

此次清查发现个别物品保管方法不到位,影响了使用寿命,经认真分析,已提出改进措施。

资产清查工作报告【第五篇】

随着公司业务的不断发展,资产规模逐渐扩大,为确保资产管理的规范性和准确性,提升公司运营效率,本公司近期组织了一次全面的资产清查工作。

一、清查工作概述

本次资产清查工作自XXXX年XX月XX日开始,至XXXX年XX月XX日结束,历时XX个月。清查范围涵盖公司所有固定资产、流动资产、无形资产及对外投资等。清查工作由财务部门牵头,各部门共同参与,通过实地盘点、资料核对、系统验证等多种方式进行。

二、清查结果

1、固定资产清查:

公司固定资产总额为XX元,经过清查,发现部分资产存在账实不符的.情况,主要涉及办公设备、生产设备等。部分资产已报废但未及时处理,部分新增资产未及时入账。

2、流动资产清查:

公司流动资产总额为XX元,清查过程中发现部分存货存在过期、损坏等问题,同时部分应收账款存在坏账风险。

3、无形资产清查:

无形资产清查主要涉及专利权、商标权等,经过核对,发现部分无形资产的权属证明文件不齐全,需进一步补充完善。

4、对外投资清查:

公司对外投资总额为XX元,清查结果显示,部分对外投资项目的收益情况未达到预期,需加强投资项目的风险评估和后续管理。

三、存在问题及改进措施

1、资产管理流程不规范:部分资产在采购、使用、报废等环节存在流程不规范的情况,导致资产管理出现漏洞。改进措施为加强资产管理流程的培训,完善相关管理制度,确保各环节规范运作。

2、资产信息更新不及时:部分资产信息变更后未及时更新,导致账实不符。改进措施为建立资产信息更新机制,定期对资产信息进行核对和更新,确保资产信息的准确性和完整性。

3、风险管理意识不强:在对外投资等方面,公司风险管理意识相对较弱,需加强风险识别和评估能力。改进措施为建立风险管理制度,加强投资项目的风险评估和后续管理,降低投资风险。

本次资产清查工作虽然取得了一定成果,但也暴露出公司在资产管理方面存在的问题和不足。公司将以此次清查为契机,加强资产管理,完善相关制度,提升资产管理水平,为公司持续稳健发展提供有力保障。

资产清查工作报告【第六篇】

为进一步加强公司资产管理,提高资产使用效率,确保公司资产的安全完整,我司根据上级部门要求,开展了全面的资产清查工作。现将清查工作情况报告如下。

一、清查范围及内容

本次资产清查工作涵盖了公司所有固定资产、流动资产、无形资产以及对外投资等各类资产。清查工作重点对资产的数量、种类、使用状况、价值以及权属情况进行了详细核查。同时,对资产的购置、使用、处置等各环节进行了审查,以确保资产管理的规范性和有效性。

二、清查过程及方法

清查过程中,我司采取了以下方法:

1. 资料收集:收集并整理公司各类资产的购置凭证、使用记录、处置文件等相关资料,为清查工作提供基础数据。

2. 实地核查:对公司各部门、各场所的资产进行实地查看,核实资产数量、种类、使用状况等,确保资产信息的真实性。

3. 价值评估:委托专业评估机构对固定资产和无形资产进行评估,以确定资产的价值和权属。

4. 数据整理:对清查数据进行整理和分析,形成资产清查报告,提出资产管理存在的问题和改进建议。

三、清查结果

经过认真清查,公司资产状况如下:

1. 固定资产:数量与账面记录相符,使用状况良好,价值评估结果合理。

2. 流动资产:库存物资数量准确,无积压现象;应收账款回收情况良好,无长期挂账现象。

3. 无形资产:专利权、商标权等无形资产权属清晰,价值评估结果符合市场情况。

4. 对外投资:对外投资项目运营正常,投资收益稳定。

四、存在问题及改进建议

在清查过程中,发现以下问题:

1. 资产管理制度不完善:部分资产管理制度存在漏洞,导致资产管理存在风险。

2. 资产使用效率不高:部分固定资产存在闲置现象,使用效率有待提高。

3. 资产处置不规范:部分资产的处置流程不够规范,存在违规操作现象。

针对以上问题,提出以下改进建议:

1. 完善资产管理制度:修订和完善资产管理制度,明确各类资产的购置、使用、处置等流程,确保资产管理的规范性和有效性。

2. 提高资产使用效率:加强资产使用情况的`监控和分析,优化资产配置,提高资产使用效率。

3. 规范资产处置流程:建立规范的资产处置流程,加强对处置过程的监督和审查,确保资产处置的合法性和合规性。

本次资产清查工作全面梳理了公司资产状况,查找了资产管理中存在的问题和不足,为公司下一步资产管理工作的优化提供了重要依据。我司将以此为契机,进一步完善资产管理制度,提高资产管理水平,确保公司资产的安全完整和高效使用。

资产清查工作报告【第七篇】

为了全面掌握公司资产状况,确保资产管理的规范化和高效化,本公司近期开展了全面的资产清查工作。本次清查工作以准确、完整、真实为原则,对公司的各项资产进行了详细的核查和登记。现将清查结果报告如下。

一、清查范围及内容

本次资产清查工作覆盖了公司所有固定资产、流动资产、无形资产以及对外投资等各类资产。清查内容包括但不限于资产的名称、数量、规格、价值、使用状况、权属关系等详细信息。

二、清查方法

本次清查采用了实地盘点、查阅资料、核对账目等多种方法,确保清查结果的准确性和完整性。同时,我们与各部门密切协作,确保清查工作的顺利进行。

三、清查结果

经过清查,我们发现公司资产总体状况良好,但也存在一些问题。

1. 固定资产方面:大部分固定资产登记完整,使用状况良好。但部分设备存在老化、损坏现象,需要及时维修或更新。此外,还有部分固定资产因历史原因权属关系不清,需要进一步核实。

2. 流动资产方面:库存商品和原材料管理较为规范,但部分存货存在积压现象,需要优化库存结构。应收账款方面,大部分客户能够按时回款,但也有部分客户存在逾期现象,需要加强催收工作。

3. 无形资产方面:公司的专利、商标等无形资产保护情况良好,但部分软件著作权存在未及时申请或续展的情况,需要加强知识产权管理。

4. 对外投资方面:公司的对外投资项目整体运营稳定,但部分项目收益率较低,需要关注投资风险并进行优化调整。

四、存在问题及改进措施

针对清查中发现的.问题,我们提出以下改进措施:

1. 加强固定资产的日常维护和保养工作,确保设备正常运行。对于老化、损坏的设备,及时维修或更新。同时,核实并明确固定资产的权属关系。

2. 优化库存结构,减少存货积压。加强库存管理,确保库存商品和原材料的数量和质量符合生产需求。同时,加强应收账款管理,加大催收力度,降低逾期风险。

3. 加强知识产权管理,及时申请和续展软件著作权等无形资产。同时,加强知识产权保护意识,提高员工对知识产权重要性的认识。

4. 对外投资项目进行定期评估和调整,关注投资风险。对于收益率较低的项目,研究优化方案或考虑退出。

通过清查,我们发现了存在的问题并提出了相应的改进措施。今后,我们将继续加强资产管理,确保公司资产的安全、完整和高效利用。同时,我们也希望各部门能够积极配合,共同推动公司资产管理工作的持续改进和发展。

资产清查工作报告【第八篇】

根据财政部、省、市财政管理部门和市科技局资产清查的相关制度、政策,我单位已按时完成资产清查的主体工作,并经主审所经纬会计师事务所的资产清查的专项审计,现将有关资产清查的工作情况报告如下:

一、资产清查总体状况分析

(一)资产清查基准日:此次行政事业单位资产清查基准日统一确定为12月31日。

(二)资产清查范围:对市建材所12月31日单位的基本情况、财务情况以及资产情况等进行全面清理和清查。

(三)资产清查工作具体实施情况:在清查前,认真执行有关资产清查的制度规定,学习相关文件,首先,我所成立了由所长任领导小组组长的资产清查工作领导小组及具体负责资产清查日常工作的办公室(以下简称“资产清查领导小组”和“资产清查办公室”)。并依照国家和省市有关资产清查政策、制度及相关文件,结合我所实际情况制定了具体的工作计划和实施方案。

其次,组织人员按照具体的工作计划和实施方案开展了资产清查自查工作。主要对单位基本情况清理、账务清理、财产清查20xx年单位资产清查工作报告全文工作报告。

(1)基本情况清理主要包括:单位全称、组织机构代码、预算代码、单位户数、单位性质、隶属关系、人员编制、人员数量及人员结构等;

(2)账务清理以资产清查基准日为时点,对各种银行账户、会计核算科目、各类库存现金和有价证券等基本财务情况进行了全面的核对和清理,以及对各项内部资金往来情况的全面核对和清理,达到了账账相符、账证相符,确保了单位账务的完整、准确和真实;

(3)财产清查是对各项资产和收入进行全面的.清理、核对和查实。财产清查按照实物盘点同核实账务相结合、清理资产同核查负债与净资产相结合的原则,主要对单位的固定资产、流动资产、对外投资、无形资产、负债以及单位收入和支出情况进行了全面的清查。

(四)资产清查工作取得的成效及存在问题:

在清查中,做到清查全面彻底、不重不漏,账实相符,切实摸清了“家底”;对清查核实的固定资产,已按照有关制度规定建立健全了固定资产明细帐和固定资产卡片;对资产清查工作中发现的`各项资产盘盈、盘亏、损失和资金挂账等问题,坚持实事求是的原则,如实反映存在问题,提出了处理建议,已专项上报资产清查领导小组,经所资产清查领导小组第二次讨论通过,最终确认资产损失共元,其中流动资产损失元,固定资产损失元;对资产清查工作中发现的问题,依据资产清查政策和有关财务、会计制度,进行分类整理并收集了合法证据,以备中介机构进行鉴证;填制了《行政事业单位资产清查工作基础表》,编制了《行政事业单位资产清查报表》等清查报表资料,撰写了《行政事业单位资产清查工作报告》,并将清查结果在本单位进行了不少于5个工作日的公示资产清查工作中存在的问题主要是未认真清理产成品,未整顿实物管理现场。

二、资产清查工作结果

(一)单位清查出的资产损失情况:经所资产清查领导小组第二次讨论通过,最终确认资产损失共元,其中流动资产损失元,固定资产损失元。

(二)经经纬会计师事务所专项审计确认资产损失共元,其中流动资产损失元,固定资产损失元。(详见专项审计报告)

三、单位资产管理中存在问题、原因、及改进措施

(一)存在的实际问题:

1、未建立资产的购置、验收、保管、使用等内部管理制度;

2、未指定专人妥善保管和维护资产;

3、实物资产堆放杂乱,未认真清理资产,未整顿实物管理现场;

4、帐务处理不及时。

(二)原因分析:

1、单位科技产品停产多年,因资金困难,未及时对资产进行维修和维护;

2、未建立资产的购置、验收、保管、使用等内部管理制度;

(三)改进措施:

1、建立资产的购置、验收、保管、使用等内部管理制度;

2、指定专人妥善保管和维护资产;

3、认真清理资产并整顿实物管理现场;

4、及时按规定程序处理帐务。

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